同学你好 一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工并结清工程施工和工程结算账户时 借:工程结算(按账面累计余额) 贷:工程施工 三、税金核算 1.月末结转增值税 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 应缴税费-应缴增值税(预缴增值税)(按 2%预缴) 应交税费-未交增值税(一般计税) 2.下月缴纳增值税 借:应交税费-未交增值税(一般计税) 贷:银行存款 3.某项目同时缴纳印花税 先计提: 借:税金及附加(也可以做到明细某某税) 贷:应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 然后再做支付分录: 借:应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 贷:银行存款
装修公司内账,公司分包给负责人,公司按进度拨款给负责人材料,人工费,这部分在负责人总的包价里扣,最后完工如何给负责人结算?在会计分录里提现?公司除了付分包的成本,还要付其他的额外费用,又如何结转?
A是一家装修公司,B也是一家装修公司,A公司接装修工程给B公司施工,B公司将工程分给项目负责人C,B公司收取A公司工程项目的6%管理费用+A给公司的预算成本费,然后B公司直接将A公司给的项目预算成本给项目负责人,盈亏自负,但是实际施工过程中,工人工资,材料都由A公司直接支付给工人或者供应商,A公司给B公司结算的时候,直接扣除这部分成本,然后B公司给项目负责人C结算的时候也是扣除这部分成本,我公司是B公司,老板想要看项目负责人盈亏,也要体现我公司的利润,虽然我公司的最终利润就是得到的6%管理费用,但是想要同时体现项目负责人的盈亏,从业务发生到结算收入的会计分录如何体现出来呢,只做内账,问题有点绕,麻烦老师了!
老师你好,就是我们帮兄弟公司加工物料,原材料是他们给我们的,然后我们只是负责加工这边的,现在已经加工好了,这个加工费可以理解成人工费嘛,他们给我们付款还未付,我做的是借:其他应收款,贷:主营业务收入。有收入就成本,那我这部分的成本就是我们的人工费对吧
又来咨询你问题,比如公司在外省有块业务,之后再外省也成立了分公司,但是因为中标是用总公司名义中标的,所以总公司给客户开发票,客户付款也是付给总公司,这个没有进项票抵扣,因为主要成本是人工费用,那总公司和分公司分别该怎么做账呢,分公司负责人员工资发放申报,那总公司怎么做成本呢
老师我公司装饰工程公司是这样的 承接的蜜雪冰城所有加盟店的装修,我公司提供装修材料,外包给个人让他们负责装修,这样的一个公司完整(从签合同,交保证金,再外包给工人,完工后结账)的做账分录怎么写?(付款方式是先预付一部分,然后完工期限内装修好后结尾款)(收款方式:客户按照预算金额付给我公司钱,后期完工多退少补)
老师,我们在2018年有一笔10万块的装修款发票入账了,但这笔银行一直没有付款。代账又把它调平了,现在如果要把这10万减出来,要怎么做?做些什么?
顾张三黑猪肉腌制费2800元,要交个税吗,要张三开劳务费发票吗?
老师,我们购买的厂房,一部分自用,一部分出租,zheng fu 给我们开了2张发票,一张发票上的有面积,也就是房产证上的面积,一张发票没有面积,也就是没计入房产证里的剩余实际建筑面积,这个没计入房产证的面积是多少,我们不知道,那交房产税时,如果按实际建筑面积分摊,需要怎么确认实际建筑面积呢
老师你好,我这个项目名称对吗,还有,开票项目名称有什么规定
收到供应商退回多支付的货款,怎么做分录
这个答案里为什么利息不是税后的
想问一下2-4个人的公司、也要缴纳工会经费么?
老师你好,卷烟发票能做账吗
老师,请问一下房产税跟土地使用税是怎么计提的?还有如果公司的这个门面房出租是怎么交税的?
老师,公司在2024年10月预付一笔款项,2025年7月收到预付款的退回,请问需要签解除合同吗?需要让对方开发票吗?会有哪些方面税务风险,谢谢