你好 你确认下做账没有 有没有以前做了发票到了没有做
你好,老师,一般纳税人人每个月就是报税吧,刚开了个基本户还没开始使用,银行还需要报税吗?
去年开出的一张销项发票,未做帐,普票也没有报税,报税当月未超过30万,是否有问题,怎么处理?
汇算清缴后,发现账务系统提示《资产负债表》未分配利润(期末余额-年初余额)不等于《利润表》净利润本年累计金额减除利润分配后的余额。这个是什么原因导致呢?我以前年度发票暂估的少了,多出来的发票入账时,我通过利润分配—-未分配利润调整了,是这个原因导致的吗? 分录是:借:利润分配—未分配利润 贷:应付账款——XXX
年底退企业所得税有风险吗
2023年收到的进项发票,进项税额已抵扣,因为供应商没有交税,现在税局说发票异常,要我们做进项税额转出,我们需要转出的进项税额是2462.28元,我们勾选了进项2428.67元,交了33.61元增值税,请问如何做分录?
我购买商品对方开发票给我,他自己可以红冲的对吧,假如无法红冲需要额外退给他钱吗
个体工商户经营所得在个税扣缴端申报吗?
老师,我们公司23年开的房租费发票,24年没开,25年开的,这块有税务风险吗?税务局会查这块吗
老师,请问一下,我们是开餐厅的,领用原材料和周转材料时分录怎么写?谢谢
没有其他地方 有工资了
没有做,外账是凭票做的
那你补到这个月就可以。
老师你好,因为外账的发票有很多都是家里朋友吃饭住宿开了,因为公司这几个没有开销项,会不会因为这个原因,觉得费用发票多了,就没有做呢
你好,你们的主营是什么?
建材贸易公司
主要做建筑材料
那可能是你们虚开的太多了,他们又坐进去。
这种是根据什么来确定,做了做不进去呢
这些票留着以后能用吗
比如你的收入就1万,你发生的这些费用都超过1万了,你说能做进去吗?这个没有固定的比例啊。
我们是这样,估计一年就回一道3次款,每次在300万左右
福利费在工资的14%以内抵扣 招待费在发生额60%或者营业收入的千分之五,哪个小按哪个抵扣。
老师,我是新手,有点不懂你说的
我上面说的是税前扣除比例,你可以根据这个比例来做。
正规的应该根据你实际业务发生额,你实际根本就没有发生,你还想做,只能参考这个。