同学,你好,把手里的发票做到一个月先把账建起来

老师,您好!我刚经手一家房地产中介代理公司账务(外账)这家公司4月份成立,怎么做账呀,前期没啥,就一点公户手续费,没有发票!我可以几个月放一起做账吗,也样的流程?
老师好!我们房地产公司是2001年成立的,成立至今一直搞房地产开发,可一直开发不起来,直到2020年4月份现在花5000万从公司原法人手里买断股权接手管理,可之前2018-2019两年的费用是老板的费用支出,之一直没有做账,而我是9月份才接手做账,请问一下2018-2019年的这些费用要不要做?如果做的话,怎么写分录好?
我想咨询一下,一个公司刚招我进去但是没有办理交接手续。而且上个会计已经走了3.4个月了,账一直由财务经理负责,但是她一直不做账,金蝶上面起码欠了8个月没做。之后要我根据银行的流水做账,这样合理吗。而且公司的账目比较混乱,是一个办证的教育机构,只有预收账款,没有应收账款,还有很多科目是不合理的,要怎么做。手头上还有三个公司,一个公司之前还是黑的,现在刚刚税局通过审批,可以开发票了。但是好几个月的纳税申报,几百万收入,就报了一两万,到现在要一次性补全以前的收入去交税,可能吗
老师,公司是去年11月成立的,有房租水电费这些产生,但是一直没有规范做账,然后开通公户是今年4月份才开通的,开通后公户里面有经济业务发生,这个建账套我从几月份建好呢?以前的票据都不齐全了,只有从今年4月份开始票据齐全些,以前一直是请的代理记账公司做0申报,但是我们3月份有产生工资,4月份发放的,我从什么时候建账好呢?
个体工商户定额84000,第四季度开票10万。需要缴纳多少个税
请问民办非企业收到银行的利息怎么做分录?是借银行存款贷筹资费用利息的借方负数吗?
老师,我们公司有工程是厂房装修800万左右。我计入了长期待摊费用。由于还没有验收但是达到使用条件了,我已经从在建工程结转到长期待摊费用了。但是原值我这个月调整了20万。也就是减少20万。对于之前的摊销要不要做调整?
办公室租等一年入什么会计科目
老师,我想问下,工资是当月计提,次月发放,但社保是当月缴纳当月的,那社保需要计提吗,如果需要计提计提是社保计提是哪个月的,和实际差一个月,如果人数不变的情况下没有问题,但碰到增减人员后数据就对不上
请问老师,我们预收了2500货款,对方不要货了,退回来了,我们当时也没有开票,这个账务怎么处理呢?谢谢
公司出售固定资产房屋给个人。购入价50万,卖出价30万。这个我们应该怎么开票?
有一张增值税专用发票,项目是谷物加工品*有机五常大米,这个进项税可以抵扣吗?
请问老师对公户扣费用途写的对公结算套餐怎么写分录呢
老师好,物业公司,应发工资:基本工资+保险+管理费+税金+福利,实发工资只有基本工资,其他几项都是个人承担了,这种情况我应该怎么记账? 计提和发放
没有发票呀,只有银行扣款手续费
有啥就先做啥,先按银行流水做起来,尽量补票。
好的,然后呢!下次可以一个季度做一次吗
账是一个月一次,税可以一个季度一报的。