你好 如果没有租赁合同和租赁发票的 到时怕税务局不认可 会踢出来调增处理 无法税前扣除的。
发票是200元,报销实际是198元,付款也是198元,做账怎么做呢?
没有合同根据什么交印花税
付款收不回来发票如何账务处理,需要什么依据
企业报年报,这个资产总额这些数据保留两位小数是吗,还是全填上
老师之前会计迁移账套过来,损益未迁移过来,做了几个月账,现在他把损益类迁移过来,资产负债表试管不平衡怎么回事
请问老师,上个月的业务活动成本做成了管理费用,要怎么更正?直接借:业务活动成本,贷:管理费用可以吗
请问老师给公司申报个税怎么下载 ,有网址吗?
老师,我们出口外贸公司,免费的样品要怎么报关
请问去税务局更正去年的个税申报需要带那些东西
2024年11月小规模公司项目要求先开票,竣工后实际工程款比开票额小,现在红冲,重新开,是负数,会有什么风险吗?
请问租车发票需要缴纳多少税点
你好 个人的话 个税就是20% 很高的 增值税按1% 附加税按增值税的12% 印花税按千分之一 你们可以考虑做车补在工资表里面 缴纳个税。 不单独报发票费用了
做车补的话,是否统一入管理费用-职工福利薪酬-工资
你好 车补就计入工资表里面去了 。 做工资计提了 不单独做分录
昨天按财务制度定额给公司总经理报销了一个月1200元的加油费,私车公用,没有租车协议和租车发票,这个费用是否有涉税风险?该如何规避?
你好 到时无法税前扣除的 。如果没有相关的合同和发票的话 。
那如果是员工的车免费为公司服务,合同金额为0,要按哪个金额开租赁发票?
你好 你们都是无偿租赁了 。 就没有租金 不存在开发票了 。只是很多税务局当地都是不认可无偿的 。
那如果把租赁金额定为1200元一年,是不是可以按一年开一次就可以了
你好 可以的 到时就看你们自己约定了。
请问1200元一年,100元/月,也需要个税吗?个税是否240元?
你好 你去开票的话 就是按年来开的 你们租金有点低 到时怕税务局那边让你解释的 。 你这样签订合同 还不如做车补计入工资表去 。 不报销费用。
那我之前已经报销出去的油费,是否需要做调增处理了
你好 是的 如果不合理的 你们公司都没有车辆 你报了油费。 有没有相关的合同和发票就会涉及调整。 你可以做车补 单独做一个车补制度 分录改成车补补助 做福利费 到时并入工资报个税 。 调整下分录。
那调整为工资申报的月份是按哪个月?有规定吗
你好 一般是发放的次月 比如你8月报销的 9月就和8月发放的工资一起来报
我之前月份也有产生油费报销,比如5月某员工工资5000元,报销了油费1200元,那么我现在只能和8月工资一起报吗?比如8月工资5000元,那么是合并5000+1200=6200元一起报吗?
你好 正常应该是6月报5月的时候 一起报的。 你还得去改申报表