你好 如果没有租赁合同和租赁发票的 到时怕税务局不认可 会踢出来调增处理 无法税前扣除的。
老师您好。是这样的,我们公司名下没有汽车,员工外地出差都是开自己车的,因为他们都是拿加油和路桥发票来实报实销的,这确实是因公事而产生的费用,如果不签订租车协议的话,能否凭发票直接入管理费用-差旅费。
老师好,母公司和子公司在不同的地区,老板说根据出差的地区开餐饮发票,和哪个公司异地就开哪个公司的发票,这样可以把招待费做成差旅费,但是那个公司的人员并没有出差的报销,比如火车票或者过路费,是不是不能做差旅费的? 如果领导们在母公司买社保发一份工资,又在子公司发一份工资,这样是不是就可以同时管理两家公司、给报销单签字了呢?这样工资薪金的所得税是不是要汇总在一起也由其中一个公司代扣代缴呢,还是年终他们自己去汇算清缴呢?
老师我们公司没有车辆,所有开发人员,自有车辆外出,规定,采用实报实销制度,让他们提供公里数,在财务管理制度中列名!另外车损以补贴形式在工资体现,这种情况下,汇算清缴能在所得税前扣除吗!? 我看大部分都说和员工签订租车协议,老师签订协议的话,不约定租车费!只写明与公司生产经营有关的,提供油票过路费,实报实销形式!这样可以吗?业务人员每天都外出,用车很频繁!要是开什么租赁费发票太麻烦!再说了,也量化不出来,每月支付多少租赁费合适!业务员嫌太麻烦!也不合理!
您好,老师,我们是传媒公司,平时是要外出探店的,公司名下没有,平时都是员工开自己的车,但是公司按里程报销油费,每个月底员工拿油票过来报销,公司跟员工有签了租车协议,但是老板说只是签个协议为了方便做账而已,并不支付租车款给员工的。这种情部的能税前扣除吗?
老师好,我们公司一个员工去外地出差,他要开自己的车去,老板答应了,因为开车费用比做飞机便宜,老板答应给他报销300块钱邮费,这个让他直接拿来油费发票报销就行,还是要签个用车协议呢
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甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司将其生产成本为120万元的W产品以200万元的价格销售给乙公司,乙公司将W产品作为固定资产核算,预计使用5年,预计净残值为0,采用年限平均法计提折旧,不考虑其他因素,该固定资产在甲公司2×25年12月31日合并资产负债表中列示的金额为( )万元。老师这道题为什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
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老师好,一般纳税人是本月初才开始勾选上月的进项税票,那么 借,应交税费-应交增值税进项税额, 贷,应交税费-待抵扣进项税额, 这笔分录是应该做到本月的月末还是下月勾选时的月初呢?
老师好,一般纳税人在发在收到进项票的时候,是应该记到应交税费-应交增值税进项税额还是应交税费-待抵扣进项税里面呢?
请问租车发票需要缴纳多少税点
你好 个人的话 个税就是20% 很高的 增值税按1% 附加税按增值税的12% 印花税按千分之一 你们可以考虑做车补在工资表里面 缴纳个税。 不单独报发票费用了
做车补的话,是否统一入管理费用-职工福利薪酬-工资
你好 车补就计入工资表里面去了 。 做工资计提了 不单独做分录
昨天按财务制度定额给公司总经理报销了一个月1200元的加油费,私车公用,没有租车协议和租车发票,这个费用是否有涉税风险?该如何规避?
你好 到时无法税前扣除的 。如果没有相关的合同和发票的话 。
那如果是员工的车免费为公司服务,合同金额为0,要按哪个金额开租赁发票?
你好 你们都是无偿租赁了 。 就没有租金 不存在开发票了 。只是很多税务局当地都是不认可无偿的 。
那如果把租赁金额定为1200元一年,是不是可以按一年开一次就可以了
你好 可以的 到时就看你们自己约定了。
请问1200元一年,100元/月,也需要个税吗?个税是否240元?
你好 你去开票的话 就是按年来开的 你们租金有点低 到时怕税务局那边让你解释的 。 你这样签订合同 还不如做车补计入工资表去 。 不报销费用。
那我之前已经报销出去的油费,是否需要做调增处理了
你好 是的 如果不合理的 你们公司都没有车辆 你报了油费。 有没有相关的合同和发票就会涉及调整。 你可以做车补 单独做一个车补制度 分录改成车补补助 做福利费 到时并入工资报个税 。 调整下分录。
那调整为工资申报的月份是按哪个月?有规定吗
你好 一般是发放的次月 比如你8月报销的 9月就和8月发放的工资一起来报
我之前月份也有产生油费报销,比如5月某员工工资5000元,报销了油费1200元,那么我现在只能和8月工资一起报吗?比如8月工资5000元,那么是合并5000+1200=6200元一起报吗?
你好 正常应该是6月报5月的时候 一起报的。 你还得去改申报表