你好,同学。 发票是要正常开具的,只是在这里计算增值税的时候按租赁处理的。

融资性售后回租 在销售的过程中不用增值税发票吗 这应该算是销售过程吧
选择题:3、下列各项中,应在发生时确认为“销售费用”的是()。A、车间管理人员的薪酬B、对外出租的投资性房地产的折旧C、专设销售机构固定资产的折旧D、厂部管理人员的薪酬4、下列各项中,应该通过销售费用科目核算的是()。A、销售方发生的现金折扣B、出售固定资产支付的清理费用C、销售商品过程中发生的保险费用D、业务招待费
2015年3月,某酒厂(增值税一般纳税人)生产粮食白酒150吨全部用于销售,当月取得不含税销售额480万元。计算该酒厂应纳的消费税。我的过程是480万×20%+150×15万=23,460这个过程对吗?结果对吗?
为什么售后回购,售的过程要交增值税,购的过程是进项,融资性售后回租,就是贷款服务,本质不都是融资么?
某酒厂是增值税一般纳税人,本月生产销售白酒20吨,每吨售价50万元,销售过程中收取包装物押金3万元。计算:该企业应交增值税、消费税金额。(帮我做一下吧,哪里都不会,谢谢)
第一行填成本费用的贷方累计数,包括工资,社保,公积金,交易经费等 第二行填应付职工薪酬的借方累计数,仅工资 老师,季报企税这么填对吗?
2016年成立的公司。2024年地址变更,换了一新的营业执照,营业执照注册资本3000万,嗯,到现在实缴了2000万,请问那1000万什么时候实缴完毕?公司章程什么时候用修改吗?如果不修改改的话可以吗?实务当中都是如何操作的?
老师,我想问一下,营业账簿印花税本年没增加额,税局也没给核定,我用申0申报吗?
老师,2022年有1860元制造费用一直挂着,忘记结转了。现在应该怎么分录?
请问第四季度印花税多缴税费,应该如何处理?已经划款并开具完税证明了。
老师,供应商有11-1月份的两万多块钱的发票没有开给我们,现在跨年了,还能入账吗?
2025年1月到12月。法人.0申报。如果后期,想换个0申报。可以是法人老婆吗???还是一定要有工资申报
个体户超市,给别人开普票,但是没有交过税,在什么情况下什么税也不用交
请问老师,航空电子行程单开个人,不填写公司信息能抵扣进项税额吗
老师,请装柜临时工吃饭的钱算招待费还是装箱费
老师 我的意思是 售后回租中回租之前的销售环节 不算销售已使用过货物 开具发票嘛
这个应该算是销售货物吧
是的,这个是属于销售货物 处理的,这个环节是属于的