您好, 您是单独再建一个厂房,只是这个地方是租的,是这个意思吗?,
老师你好,我想请问一下公司购买钢材,型号很多种金额也较大,已开专票。但是有些用于生产器械上面的,一些用于租入厂房基础建设,还有其他用途,现在分不出来在哪项工程上用了多少钢材,用了哪款钢材,请问如何记账?
老师。我用的用友T3标准版财务软件。然后其中有个核算模块。里边包括材料入库。出库。产成品入库。出库等。然后一般进货后仓库都是用这个软件做了材料入库出库。(其中有材料(有好多种类,扁钢,角钢,钢板等等),外购产成品,辅料等等。)我想问下,关于这个原材料(就是我们买的材料我这快怎么做账。按名细录入吗。我之前直接做的原材料没有分开。也没有按数量金额式登录,这样的话我怎么做呢。老会计说让我和仓库的原材料对上(主要是重量单价对上,我这快怎么改善呢谢谢了))
老师我们公司购进钢材,彩钢瓦等建盖料棚,我们公司设备厂房都是经营性租赁的,购进来的材料也是直接用了,有普票请问要怎么记账
老师,我们是房地产开发公司,我们的经营范围是:房地产开发与经营,建筑材料和机械设备的销售,房屋租赁,我们有个住宅已经完工了,但现在要改造,发生了一切改造费用比如购买材料水泥沙子等,我们可以购买建筑材料自己施工吗
老师好,我是建筑公司,帮甲方建高层住宅。请问我购进钢筋、水泥等建材,能直接计入“主营业务成本”科目吗?因为没有仓管,材料来了,当场就用了。我整套账都没有用“工程物资”和“工程结算”科目,能行不?
老师,刚在申报个税的时候,提示累计收入不能小于本期收入,我去收入及减除那里一看,发现少了累计收入那一列,这是什么情况呢?
一般打算注销调挂账,调在几月份里呢,是年底调好还是哪个季度调好
朴老师,非朴老师勿扰:成本管理制度转为专业术语怎么写呢老师:申购流程,我司情况是这样的,采购员买物料必须由PMC也就是物控部下采购底稿才可以买,采购员是不能私自拆单的,所有的采购单都关联有一张底稿的,底稿审核完之后,转抛单。转抛之后通过采购备注然后生产采购单,采购方选好之后送审生成采购单
这个题有多种做法谢谢
客户在我们这里加工,有客户的原材料,有我们的原材料,怎么做分录
老师您好,老师您好,我现在查出来24年4季度和25年第一季度填写的资产总额不合适,我的24年末资产总额是3048591.62元,报表上面也是这个数字,申报企业所得税(24年第四季度和25年第一季度)系统自动带出来的数字是304.86,我当时申报的时候都没有仔细看呢,不知道系统这样带出来的数字跟我报表上的数字不一致行不行是
请问:老年食堂有三种人就餐,一,三个老人每天三餐,有1541次上午餐,有1129次下午就餐,上午,下午就餐不是同一个人,。上午餐吃的好些7元餐,下午就餐简单些3元餐,4月份食材9050元。老板让算上午餐,下午就餐划多少钱,怎么分合适呢,
朴老师,成本管理制度转为专业术语怎么写呢老师:申购流程,我司情况是这样的,采购员买物料必须由PMC也就是物控部下采购底稿才可以买,采购员是不能私自拆单的,所有的采购单都关联有一张底稿的,底稿审核完之后,转抛单。转抛之后通过采购备注然后生产采购单,采购方选好之后送审生成采购单
员工是签的外包合同 公司要给员工交宿舍房租 可以用公户给 员工个人转款 让后员工自己去我爱我家APP上交款吗?可以给开发票
请问老师,2023年12月31日前,如果账面把每个月计提的加计抵减金额做到账面上,怎么做账呢?
老师不是厂房,就是搭一个遮雨的棚,场地那些都是租的
购进来这些材料,到月末的时候库房都会给我一个出库单,一个入库单
您好, 购进材料正常入库,然后领用出库,您可以直接计入费用,如果金额大了,计入长期待摊费用,后面完工之后再开销,
老师那我购进材料可以直接做借:管理费用维修费,贷:银行存款吗?还是要购进的时候借:原材料机物料,贷:银行存款,再做一个领用借:管理费用,贷:原材料机物料
您好 金额小的,您可以直接记费用, 如果像上面说的,您先入库再出库,那您就先记入库存商品或者原材料,然后你再领用计入费用
像一万多元这种可以直接记费用吗?还是记待摊费用,如果直接记费用是像我说那种记吗?还是要怎么记
您好 直接记费用就按您写的这个分录做就可以, 这个金额不大,可以不摊销
老师还在吗?我上面说的这个费用是记管理费用还是制造费用
您好, 您这个不是车间用的,直接记管理费用科目
老师那像我们现在每月交的电费怎么记,这个电费是房东公司名,每个月我们用的电费我们以房东公司名交,然后供电局给房东公司开发票,房东公司又给我们开发票,因为房东公司因税务问题被锁了开不出来票给我们,我们公司每次支付出去电费要怎么记账,记什么科目
您好。 房东自己不能开发票可以去税务局代开发票 您支付电费按受益部门就管理费用,制造费用等
老师是税务局直接把他们的税务这块直接冻结了开不了票,他开不来发票给我我就冲不掉我支付时候的账,好像就不能分摊到费用里面去,我这样理解对吗?
我现在支付出去电费时候的分录要怎么做
您好, 您没有发票,您可以实际支出做账,但是没有发票,不能税前扣除,
老师那我这个电费太多了,多则没月90多万,少则30多万,如果不能税前抵扣,所得税不是要交好多,我可不可以先挂账上,等有票了再分摊,还是不可以?如果可以挂账要挂什么科目
您好 电费您可以按月份来入账,没有发票不能税前扣除,因为税务局是以票控税的
老师那比如说我这个月用银行存款支付了191310.9元的电费,我要怎么做账,分录怎么写
您好 借管理费用,制造费用等 贷银行存款,