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公司买的ERP软件合同总价10万,已付4.2万,4.2万发票已到,怎么进行账务处理,和摊销

2020-09-03 09:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-03 09:22

同学你好 计入无形资产 然后当月开始摊销 借无形资产 贷银行存款

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快账用户6302 追问 2020-09-03 09:24

4.2万是专票,无形资产金额是10万还是4.2万

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齐红老师 解答 2020-09-03 09:25

收到多少做多少的哦 专票就做 借无形资产 借进项 贷银行存款

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快账用户6302 追问 2020-09-03 09:39

那发票分几次收,入账分开入,那从第二次收到发票摊销金额再补提吗?不然同一个无形资产的摊销金额和摊销期限都不一样了,不合理吧

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齐红老师 解答 2020-09-03 09:42

那你可以这个发票先不做,付款做预付,等收到全部的一块做

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同学你好 计入无形资产 然后当月开始摊销 借无形资产 贷银行存款
2020-09-03
你好!可以先计入在建工程科目下核算
2021-09-03
你好  如果资产已经到了 按照总金额100万入账   确认应付账款100万  支付款项冲减应付   发票陆续附在这个凭证后面借款 
2021-09-03
借:固定资产 100 应交税费—应交增值税—待认证进项税 13 贷:银行存款 113
2020-09-14
您好,同学,请稍等下
2023-09-08
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