你好, 1、结转制造费用,期末计算成本之前将制造费用余额全部转入生产成本,分录为: 借:生产成本 贷:制造费用 2、结转完工产品成本,将完工产品负担的生产成本转出,分录为: 借:库存商品 贷:生产成本 3、结转销售成本,将销售出去的产品的库存成本结转,分录为: 借:主营业务成本 贷:库存商品 4、以上所有完毕之后,月末结转,先结转收入类,分录为: 借:主营业务收入/其他业务收入/营业外收入 贷:本年利润

月末结转成本,要怎么结转,各类的明细要怎么累计呢
钢结构公司,月末合同成本怎么结转?月末都需要结转什么科目?
一级明细分类账月末结账如何处理呢?需要本月合计本年累积吗
月末结转销管财入本年利润,为什么不能直接结转销管财各自的合计金额,一定要把最明细的科目一个一个结转?
老师,月末我不结转增值税的,现在年末怎么结转,明细怎么查
老师,有个问题想问下电商刷单怎么处理这个账务
你好老师,我想问一下,我们公司是外贸公司,预收了国外客户一笔模具费,模具的所有权属于客户,当订单达到10万我们需要把模具费还给客户,然后委托境内的模具公司给做模具,对方给我们开了专票,我想问一下这个应该怎样做账?模具公司给开的专票可以申请退税吗?
老师,你好,对于法人转入对公账户里面的钱,我做成借款,但是备注我写了转入备用金可以吗,借:银行存款贷:其他应付款,是需要写成借款吗
生产企业,收到 项目名称:*研发和技术服务*技术服务费 ,规格型号:综合配电箱开发 的发票,怎么做账务处理呢
自己可以在电脑上注册公司吗?
老师个税备份怎么备份,麻烦您跟我说一下吧
老师我公司社保医保公司出900/人,一共4个人, 交了6406.48。其中一个人全额公司交,其中一个人是老板。 计提的时候怎么做分录。每人交的额度是1601.62。 老师怎么做分录
收到运输服务发票 发票上备注个人所得税由自然人自行申报 如果自然人不申报 购买方能使用发票吗
小规模纳税人对公户的钱,怎样合理合规的提出来
公司10个人,每月工资都没超过5000元,还要报个人所得税吗?
我知道分录是这样写,但是具体的数据要怎么来
根据你的账面上来的
根据进项票上的库存还是销项上的呢
就是账务上面的明细账金额的
这不等于没说吗
借:主营业务成本 贷:库存商品 这个根据你销售出去的商品的成本结转