你好,计提时 借:管理(销售)费用等科目--工会经费 贷:应付职工薪酬--工会经费 实缴时 借:应付职工薪酬--工会经费 贷:银行存款 返还时 借:银行存款 贷:应付职工薪酬--工会经费 实际开支时 借:应付职工薪酬--工会经费 贷:库存现金/银行存款
老师您好怎么新增二级科目
当月计提工资,及上月少计提工资,都当月一起结转产品成本?是不是产品成本人工余额一起结转就是啦
老师,有什么方式可以提高关于业财融合的技能呢
老师,能不能帮忙举例分析一下:折价发行债券的到期收益率为什么高于票面利率,一直不太明白这点
老师对于离职员工工资已发放记入生产成本,计提当月生产工人工资计提入生产成本,一起结转产品成本可以?
老师,如果老板想虚开发票,然后财务当着几个人的面,说让他打消这个念头,如果出了事,与财务无关,请问这么说可以吗?有没有什么不良后果的?
付款金额比发票金额少了50元,这个差额怎么入账?
非公司员工产生的住院费可以报销吗?
老师,我们有个公司要清算,注册资本是100万,A股东占比55%,已出资35万,B股东占比45%,已出资35万,现在公司的资产还有11万,要分给股东怎么分配呀?
计提销售折扣如何进行账务处理
好的,我只要做个借:银行,贷:应付职工薪酬工会经费就好了是吗?之前计提的分录就不做变动是哇?
返还时 借:银行存款 贷:应付职工薪酬--工会经费