这个按30万元的收入,计算会计利润,因为也会有核定的利润的比例,计算生产经营所得的个人所得税。生产经营所得的个人所得税,有五档税率。

老师,我司员工25年10月报销了公司的办公场地租金6000元(租期是2025年5月-2026.4月),如何账务处理?
我是 我是卖方 因对方录错了价格 导致我们多开了票 对方多给了钱 当发现后已经好几年了 现在要退回部分钱 该怎么处理
计提工资的时候,个税包含在内吗
其他应付款-股东的金额可以转增实收资本吗?
老师我们是小规模纳税人,上季度销售商品成本发票在本季度收到了,但是比暂估的成本减少。暂估费用全部红冲以后产品重新入库,多结转的成本分录应该怎么做呢
老师,请问开了不征税发票,当月成本怎么做?
老师我都是出口企业,税局备案因为地址没备案上,在税局上也报了收入。其他的软件电子口岸和单一窗口申报吗?怎么申报
我们员工每天晚上会算加班工资,比如12月份加班7小时,按最低工资2490来算,按照1.5小时算,天数怎么按,公式是啥
老师,我司员工25年10月报销了公司的办公场地租金6000元(租期是2025年5月-2026.4月),如何账务处理?
2025年12月份购入的车辆,不超过500万能在2025年一次性扣除吗?
核定的利润比例去哪里找呢
看你们的税种认定书。《税种认定书》是你们在税务登记时取得的税务文书,上面有各个税种进行缴纳的信息
干的,年底缴纳个人所得税在哪里申报呢
这个是按季度进行申报生产经营所得的个人所得税。不是年底缴纳。是季度预缴,年底汇总后补交税款,次年3月31日前进行生产经营所得的个人所得税汇算清缴
老师,税局是这样核定的
你们不用交生产经营所得的个人所得税。
如果是一般纳税人查账征收的,所得税直接在电子税务局里面申请扣缴噶
如果是一般纳税人查账征收,就是根据会计利润缴纳所得税
老师,一般纳税人查账征收,公司员工出差的油费可以报销吗,不是私车公用
这个属于公司车辆,油费也是可以报销的
不是公司的车员工自己的,没有办理私车公用
这个无法报销,报销后属于虚列公司的费用。
确实是员工出差的费用啊,因为这个员工是法人,不能在水局代开发票,就不能办理私车公用
这个不属于公司的车辆,就不是公司的费用,这个是关联的,想列支,必须在个人到税务局代开租赁发票,缴纳税款(包括租赁收入的增值税及增值税的附加税、租赁的印花税,以及个人所得税)后,才能列支相关的租赁费用(如油费、保险费、维修费等)