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老师,公司每次费用花费不超过500的,没有索取到发票,只有收据的都可以记到成本费用吗?比如打印费,快递费,或者从五金店买的小耗材

2020-09-03 14:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-03 14:50

你好!可以计入,但是实操中一般不能税前扣除

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快账用户3922 追问 2020-09-03 14:52

老师说的是在年度汇算清缴中需要把这些都调增吗?

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齐红老师 解答 2020-09-03 14:52

你好!是的。是要汇算清缴调增

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快账用户3922 追问 2020-09-03 14:53

可是对方确实是没有发票,也实际是公司发生的费用,也要调增啊?

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齐红老师 解答 2020-09-03 14:54

你好!是的 。也要调增。实际上严格来说,是没有确实没发票的情况的。

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快账用户3922 追问 2020-09-03 14:55

嗯嗯,好的,谢谢老师了

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齐红老师 解答 2020-09-03 14:58

你好!不用客气的了。

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你好!可以计入,但是实操中一般不能税前扣除
2020-09-03
同学你好,最好按照权责发生制每月计入费用,挂往来,一次性支付时再冲减往来
2023-05-14
不要那么干,材料和劳务要有清单,不然,说不清楚来源,就可能被认定为虚开。
2022-06-27
你好,有可能查的,如果没有偷税漏税行为一般没什么处罚
2021-04-21
员工出差餐费补助,公司规定每天补助30元,一般情况下不需要发票。在报销时也**不需要提供小票**。 关于员工出差的餐费补助规定,通常情况下,公司会有明确的财务管理政策。一些单位可能要求员工出差期间的餐费自行解决,除非有特殊情况需要接待单位协助安排用餐,这时可能需要提前告知控制标准并向提供方交纳相应的费用。此外,如果由接待单位统一安排用餐,则应向接待单位支付相应的伙食费。这些规定旨在确保费用使用的合理性和透明度。 至于报销时是否需要小票的问题,根据现行的税务政策和企业的财务管理习惯,出差补贴作为企业对员工的临时性补助,通常不需要提供发票来进行企业所得税前的扣除。也就是说,员工在没有使用完餐费补助的情况下,回来直接报销时,并不强制要求出示消费小票。
2024-05-01
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