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老师支付装修款是借;预付,贷:银行。收到发票是计入管理费用吗?摊销要做么?分录怎么处理

2020-09-03 15:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-03 15:32

您好, 收到发票时金额大的可以摊销 借管理费用 贷预付账款,

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快账用户2080 追问 2020-09-03 15:33

装修总金额就5.5万,我是走长期待摊,贷预付吗?还是直接借记管理费用,贷预付

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齐红老师 解答 2020-09-03 15:34

您好 ,55000您可以分摊,坐上面给您写的分摊分录

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快账用户2080 追问 2020-09-03 15:36

那我现在收到发票,就直接借:管理贷预付?其他不用做了?

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齐红老师 解答 2020-09-03 15:37

您好 对的,就是做这笔分录,其他不用做了,

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快账用户2080 追问 2020-09-03 15:37

好的,谢谢老师。那是不是以后都不会在用长期待摊科目了

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齐红老师 解答 2020-09-03 15:38

您好 超过一年的需要摊的,您计入长期待摊费用,这个科目您这笔业务就不用了,

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快账用户2080 追问 2020-09-03 15:40

那我房租合同是2年,装修费花了5.5万。不走长期待摊税务会说啥吗?应该也行吧

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齐红老师 解答 2020-09-03 15:41

您好, 那您可以记入长期待摊费用,按照两年租赁期分摊,分摊时 借管理费用 贷长期待摊费用,

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快账用户2080 追问 2020-09-03 15:43

那我就是借长期待摊,应交税费-进项贷预付;借:管理费用-长期待摊 贷:长期待摊?

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齐红老师 解答 2020-09-03 15:58

您好, 您先把单编的预付账款调整过来,对的,您这分录正确了

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快账用户2080 追问 2020-09-03 16:03

预付账款调整指的是?没有明白,老师。

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快账用户2080 追问 2020-09-03 16:07

是要调整当初付款的分录吗?还是?我付款分录都是做的,借预付,贷银行。需要怎样调整呢?

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齐红老师 解答 2020-09-03 16:20

您好 您当时做的分录是 借预付账款 贷,银行存款, 现在把预付账款换成长期待摊费用 借长期贷摊费用 贷预付账款,

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快账用户2080 追问 2020-09-03 16:37

那我直接借:长期待摊 进项税 贷预付不对是吗?

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齐红老师 解答 2020-09-03 16:42

你好 一样的 ,我们两个说的一样的分录 你多个进项 要是收到专票把进项加上对的

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快账用户2080 追问 2020-09-03 16:45

好的,我以为我这不队呢。谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-09-03 16:46

你好, 不客气的,是对的, 祝您工作学习愉快, 如果您这个问题已经解决,请对老师的回复给予评价,

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您好, 收到发票时金额大的可以摊销 借管理费用 贷预付账款,
2020-09-03
你好 一般是的这样的
2023-07-09
同学您好,付款时没有发票应该计入其他应收款/应付款中,发票来了,借:长期待摊费用 贷:其他应收/付款 每期摊销时借管理费用,贷长期待摊费用。目前的话应该先把之前的费用和长期待摊费用科目冲掉,等发票来了在开始摊销。
2020-12-22
你好,你付款这个资产到了,你就可以直接做无形资产。
2021-12-31
对的,这个分录是正确的对的。
2024-02-20
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