18年的有错误 其他的应该没有问题
你好,老师,我们公司2018年是核定征收,现在税务局要求我们补交企业所得税
你好,老师,我们是分公司,16-18年都是核定征收,利润超过20%,,之前按照小微企业缴纳企业所得税,现在税务局要求我们补交所得税,说之前认定的小微企业是个错误,现在要纠正补税
老师,我们上期申报是小微企业,本期申报是非小微企业。14列有个特定业务预缴(征)所得税额之前好像自动弹出的是20%小微企业的减免税,现在按非小微企业申报也无法更改,请问应该怎么申报呢?
您好老师,我们是一般纳税人小微企业,我们24年汇算时弥补完亏损45万之后的应纳税所得额是237万,弥补之前的应纳税所得额是283万,现在稽查要求调增利润,如果调增30万利润是在弥补后的利润的基础上调整吗?
老师好,我公司是小规模机票代理公司,9月份在其他机票代理处购买一批机票,银行存款已支付10万元给对方公司,将这批机票买给客人价格10.2万元,款未收到,应该怎么做会计分录?
老师小规模减征的2%还用做账吗
单位是体检门诊部,民办非企业体检5万,花了4万,1万退给对方,但是对方要5万的发票,请问这如何处理做账?
老师,客户的开票信息公司名称是“经销部”,合同中盖的公章是“经销处”,对方的公章可能把字刻错了,对我们卖方有影响吗?
请问老师,2012年的公司注册,资金实缴了,减资减股东有没有影响啊?
老师请问午托班请的老师看小孩午睡发的工资可以进主营业务成本吗?
老师:请问处理本公司使用过的二手车,账务处理怎么做啊?
老师好:我们公司的分公司在外地。分公司的收入由母公司确认,但费用还是由子公司承担,这样能行吗?
老师,我们这个月因客户上个月错开发票,多交了八千多的税,客户这个月重开了一张发票,我们多缴纳的税可以实行退税吗
老师,小规模劳务公司,23年项目,上月开了25万的普票,之前都是零申报,10月季报我财务报表应该怎么填写啊?以前都没有账的,只申报了法人的个税,其他费用都没有。
你好,老师,能说具体些吗?18年有错误,其他没问题?
是 其他的时间还是可以享受的
谢谢老师
不用客气的,应该的。