18年的有错误 其他的应该没有问题
你好,老师,我们公司2018年是核定征收,现在税务局要求我们补交企业所得税
你好,老师,我们是分公司,16-18年都是核定征收,利润超过20%,,之前按照小微企业缴纳企业所得税,现在税务局要求我们补交所得税,说之前认定的小微企业是个错误,现在要纠正补税
老师您好,我们是小规模建筑安装公司。年利润在20多万,符合小微企业标准,企业所得税可以按5%来交 可给我们核定的企业所得税是25% 需要跟税务局提交什么申请吗?还是系统后面看我们利润少它税率就自动改了?
老师,我们上期申报是小微企业,本期申报是非小微企业。14列有个特定业务预缴(征)所得税额之前好像自动弹出的是20%小微企业的减免税,现在按非小微企业申报也无法更改,请问应该怎么申报呢?
老师您好注册新的公司步骤
在我小规模期间我采购了这批货物回来我并未在我小规模期间进行销售,也没有按小规模的征收率开具发票的嘛,当时供应商开具了普票给我,我现在成为一般纳税人了可以要求供应商换开成专票给我吗?
我想问一下,酒店给我开出的普票我没报销,公司会查到这个个报销吗?这只有开出方和我知道这个事
生产型加工企业,如果当初没有搞清楚状况人工不容易分清楚,就用的主营业务成本科目,没有用生产成本和库存商品科目,必须改账吗?
填写出口收汇明细表的时候,收汇单上显示的金额,不和报关单上面一样,可能三张银行凭证对应了四五单报关单,那我要怎么填
房屋租赁行业,客户转租金到公户,再从公户转到老板私户应该怎么备注
月工资3万,如何根据税收政策,合理避税
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
你好,老师,能说具体些吗?18年有错误,其他没问题?
是 其他的时间还是可以享受的
谢谢老师
不用客气的,应该的。