同学你好 你们如果视同销售可以做进项抵扣的哦
老师我们公司现在给丰田门店做设计服务,签的设计服务合同6个点的,门店客户消费买车后有个抽奖活动抽巧克力礼盒这个礼盒业务也是给我们公司做的跟合同在一起,200多万巧克力礼盒进项票可以抵扣吗?我们开的票是给丰田开的6个点的
老师我们公司现在给丰田门店做设计服务,签的设计服务合同6个点的,门店客户消费买车后有个抽奖活动抽巧克力礼盒这个礼盒业务也是给我们公司做的跟合同在一起,200多万巧克力礼盒进项票可以抵扣吗?我们开的票是给丰田开的6个点的,按混合销售这个可以抵扣吗?希望老师帮忙分析下
问题1法人名下有两家公司,一个是小规模一个是一般纳税人,两个公司经常出现资金余额足无法支付,所以两公司之间经常资金转来转去。 问题2:经常使用小规模公司名义订立合同开销售发票,而以一般纳税人名义订合同取得进项发票,公司是做广告服务类,如果做帐没有进项票,无法抵减成本正常交所得税之外,不知道这种操作是否可行? 问题3:公司的客户经常要求高开发票,比如1万的广告费,要求开3万的销售发票,正常缴纳增值税,合同也是按3万做,客户后面转3万到我们公司公帐,然后差额我们再转给其它公司,其它开发票过来。 麻烦老师结合上面的问题,帮我分析一下,企业存在哪些风险,作为我的岗位有哪些风险?是否能继续工作下去?
你好,老师,请问我公司有一些空地租赁给做光伏发电的了,每年收一次租赁,这个租赁费要缴增值税吗?这属于营业外收入吧
产品的文件处理费用,是什么会计科目
去年记的费用跨年才开出来汇算清缴前后怎么账务处理?
房地产甲方支付油漆工工资2600元,怎么做会计分录
老师,我司做三体系认证,来的2位老师的路费我司负责报销,请问应该如何记账?
老师,我24年有一笔出口业务的收入确认在了25年1月份,现在税务老师上我做更正申报,请问更正申报具体怎么做
18万包4个月宾馆,怎么建账,期初余额18要放在哪里
公司电子税务局内显示有的通行费进项税,在做抵扣的时候进行了勾选并抵扣,现在发现根本员工没有上交这部分通行费发票,涉及金额抵扣的税费是3块钱,账务和税是去年11月的,我希望缴纳这部分税款,我应该怎么做
马上汇算清缴了,去年第四季度财报其他应收款是负数,报年报的财报可以调整吗?还是说不用调?因为把负数调为正数,以后两边资产负债表的资产总额会变掉。我是刚接手这一家公司的
老师,新注册公司税局注册流程是怎样的?
那这样,我们应该怎么开票,设计费是6%,我们巧克力礼盒视同销售也是跟主业设计费一起开的6%,这样合理吗?应该怎么做
巧克力是13%的税率哦
那我们主营是设计6个点的,用混合走,不是随主业吗?我们这个应该怎么开票呢?毕竟统签的设计费呢?
混合是随高税率的哦