同学你好,可以评估入账,不用缴税,但是其折旧也不能税前扣除。
老师您好,我想咨询个问题: 我们公司的房屋没入账,但是收了政府的拆迁补偿款,而且金额比较大,有没有什么方法可以让房屋入账,少缴税?希望您能解答一下
老师,我想咨询一下,我接手的这个企业是从代理记账公司接过来的,公司最开始是另一个法人的,2018年有业务,2019年没有业务,2020年6月,我们公司把这家公司转到我现在老板的名下(与原先的法人和股东没有任何关系了),没有转让协议,也没有交易,就是股东和法人变更,问题是2018年形成的应收和应付账款(这些客户和供应商是之前法人的,与我们现在的企业没有关系),付也付不出去,收也收不回来了,我应该怎么处理?第一个方法是:应收应付用现金收回来或用现金付出去,数额大的分期收货付,这个做法有什么风险吗?;第二方法:应收做坏账核销,应付做营业外收入,这样的做法对缴纳企业所得税有什么影响?
老师,你好,我现在这家公司是家小公司,共三家公司,并且几个公司都没有分清,啥都混一起,什么库存,销售,采购,银行账,全都是表格自己手工记录,外账是请的兼职会计。现在老板想知道整三家公司是盈利还是亏损,这个我觉得计算起来非常困难,所以我建议买个金蝶做内账,但是老板现在就是让我捋一下,因为我也是小白我想如果真要用金蝶做内账的话,各方面应该怎么去了解去做,还有那些库存,是不是都要录入到金蝶,需要补录以前哪些的,总得来说,我现在很懵逼,所以希望老师能够很详细的解答一下我这个问题,谢谢,主要是,买金蝶后怎么做,能详细给出老板想要的盈利亏损?
老师好,请教一下,我们是小规模民办学校,对租入的房屋进行装修改造,装修款已经预付了二十几万,用银行公账支付的,我一直催着要合同和发票,老板开始说有,到现在一直没有提供,我问搞装修的老板,他说不开票,我才知道其实是承包给私人老板的,开票不愿出税钱。而且事前双方也没谈好就开工了,现在真是为难了,老板遇到这些问题就觉得我是会计应该想办法解决,当初老板肯定也是为了节约成本不想多出钱所以才找的私人,老师,如果万一不能开票,有什么办法能变通吗?
老师好!拆迁户2019年9月14日签订的房屋补偿安置协议书上写有一项是拆迁户的住房过渡费暂付6个月,(比如:住房面积是122.96㎡,补偿标准是15元/㎡/月,暂付6个月,金额11066元)这是拆迁征收办含在拆迁款里一起发放。可现在过渡费由公司发放,公司已发到2020年7月。之前的公司办事人员将统计发放过渡费时间统计以2019年9月来计算的,请问一下现在该怎么计算清减出来?是以9月14日一9月30日来计算呢?还是以9月14日一10月14日为整月推算?因为拆迁办给拆迁户发放的具体时间和名单,我不知道什么原因公司到现在都没有这发放名单,所以我也不知该从哪推算比较合理些?该怎么入手?都被整懵圈了
你好老师,在24年1月份做账了2笔23年的分录 第一笔:借管理费用-工资4208,贷应付职工薪酬4208 第二笔,借管理费用-工资负数1208,贷应付职工薪酬 现在纠正,怎么写分录呢 管理费用更改为一片年度损溢调整
22万的净利润分红,需要交多少税
老师,怎么删除办税人
老师,我上月核算成本时,生产数量290,销售数量也是290,核算成本时写出29了,三月的账还能改吗?
汇算清缴的时候,2024年收到财政资金40万元,但是只支付费用8万,请问专项用途财政性资金纳税调整明细表中的“计入本年损益的金额”填多少呀?
银行开户许可证号是营业执照那个号吗
哪位大神老师在?请问下一下工商年报社保信息怎么填写呀?
筹建期建厂房买的水管怎么做账
请问纸质的增值税专用发票,抵扣联报销人员丢失,请问此张专用发票要抵扣的话,应该怎样处理
老师汇算清缴主表中信用减值损失填不进去数,我应该在哪张附表里哪个项目填报能过度过来数啊