你好!需要对方提供发票或者是工资表,作为付款凭据
老师,请问有一家公司挂靠我们建筑公司打了一笔货款进了公司,公司给对方也开了发票,需要我们公司再通过其他现金方式返还给对方公司,这笔账怎么做分录
老师,我们公司的内账,对方公司挂靠我们公司,现在收进来的款项,扣了它们的税费之后,还要再慢慢返回给他们,这个分录要怎么做呀。
老师你好,我们一笔款用总公司打得,但给对方开票信息给成了分公司,对方也就开的分公司,也不给我们重开,之前的会计就在总公司挂帐了,我该怎么做账,做到分公司,分公司再给总公司把这笔钱转了合适么
老师,我们公司向银行申请了一笔用于采购的贷款付给对方公司,对方公司收到这笔款项,私人转给了我公司法人,我们实际是用这笔钱用作其他投资,那我们申请了这笔贷款付款给对方公司,应该怎样做分录,对方没有开票给我司作为收款凭证
老师,请问下,别家公司要从我公司过一笔款开票给另加公司,请问现在我们收到款了,怎么付给对方?
老师 我们送礼收到的专用发票,算视同销售吗,进项税额用不用转出呢
小企业存货盘盈盘亏会计科目分别是?
工商局公示是工商年报吗?工商年报在哪里
老师:客人要多开2000元发票,我们要收多少个税点,要怎么算
要资产负债全科目表及科目解析
老师,我用的管家婆工贸版,这个系统没有在产品分摊费用,有模版可以计算在成品的人工分配吗?
老师,以前年度科目做错了,现在怎么调账,收入,做成库存现金
小规模纳税人是按月申报,需要每月上传财务报表吗?
还是那个一般户的问题,我们开这个户目的是为了和另外一个子公司座位专用的资金往来账户使用,但是当时那个子公司还没成立,但各项业务已经在开展中了,然后和我们单位合作成立这个子公司的企业先行投入了5w作为备用金,然后我这边做账就是做到了往来,走的其他应付款,然后月初走了两笔账买的办公用品,做账就是对冲其他应付,现在的问题是,因为买东西付钱从我们这里走的款,等于说我们单位做账,不太合适,就让他们先垫付或者先挂着,等开了户再转账,前几天催的不行了要付账,商量之后是说取现1w先垫着,我就是前两天问的那个问题嘛,但是发现其他应付整不平了,做到其他应收的话,一般户也是少了钱的, 这种情况下应该咋办呀老师
请问完税凭证怎么抵扣进项?税务系统里有吗?还是拿着完税凭证去税局抵扣?
老师,是要求我们公司以现金形式返给对方公司的老板个人
请问怎么做账可以规避涉税风险?
你好,不管以什么方式退款,都需要有合理的理由,也就是说发票。