您好 借;库存商品 贷:预付账款
付垃圾桶定金3万,做了借预付账款,贷银行存款的分录 现在收到一张垃圾桶发票20万,买进来再卖出去的垃圾桶,怎么做分录啊
付垃圾桶定金3万,做了借预付账款,贷银行存款的分录 现在收到一张垃圾桶发票20万,买进来再卖出去的垃圾桶,怎么做分录啊
你好老师我是物业公司,上个月收了住户垃圾处理费1万,这个月环卫局收我们公司一年的垃圾处理费3万,这个账怎么做呢,我上个月的记账分录是借:现金1万贷:应付账款1万
总转款43万,实际付款11万,多余的转回来32万,但之前就做了这两笔分录,9月预付3万、11月付5万、12月付35万=43万 其中11万是比吊顶装修款的,其他都是走帐叫距帮忙开票的形式转的周转款,9月做过分录借:预付账款 3万贷:银行存款 3万 11月做过分录借:固定资产11万 贷:银行存款5万 应付帐款6万 ,请问现在要怎么把之前的分录冲出来,再完善现在的分录呢,内账的
老师,公司厂房半年租金20万,且房租已付。我的借:预付账款20 贷;银行存款20.现在收到一张20万元增值税专票,摊销的时候,剔除进项税额,我做借:管理费用 制造费用 贷:预付账款。这张发票上的进项税额怎么做,会计分录怎么写?
老师,企业所得税年度汇算利润总额为负数,纳税调增后还是负数,这样调增后年度汇算的企业所得税和财报里的利润总额是一样的,但汇算里纳税调整后所得负的少些,这样对吗,需要调整财报吗
老师,中级会计固定资产这节,讲到付款时间超过正常信用条件分期支付时会有未确认的融资费用,在摊销未确认融资费用时有时候计入财务费用有时候说会计入资本化,请问怎么区分计入这两种的娜一种呢,如果计入资本化,能计入哪个科目呢麻烦老师解答下这两个疑问
这里的 8000✖️13%=1040,委托加工收回后直接出售 这个销项可以抵扣吗
保安公司差额纳税影响甲方抵扣吗
老师,现在残保金有免税政策吗?
捐赠支出和,非银行金融机构贷款利息能税前扣除吗
老师你好,我是会计学堂的学员,比如我们公司的甲方给我们拨付了一笔工程款,305万,但是只有300万是我们公司的工程款,并有甲方从代发专户代发工程款,剩余的5万元是甲方管理人员的工资和保洁、保安人员工资,这5万元的支出和我们公司的业务无关,我让甲方承担这5万块钱的增值税、附加税、企业所得税汇算清缴是需要调增的5%的税金,甲方的财务让我申报这些人都个税,下年做个人所得税汇算清缴,这样操作的话对我个人和公司有税务分险吗?
请问公司租车合同租金6000一个月合理吗?车加油的费用怎么填记账凭证
股东拿专利投资,已经过户了,需要去工商局和税局做什么备案吗?
老师,你好!我们是小规模企业,开的是三个点专票,今天预缴税款,它自动出来按1%的扣的,我没有改成三个点,那我是不是预缴错了?
怎么写啊,加上金额
商品也是收到20万的么
是的啊,两张专票
怎么做会计分录,
请问单位是一般纳税人么
是的,一般纳税人
借:库存商品 两张发票不含税金额 借:应交税费-应交增值税-进项税额 两张发票税额 贷:预付账款 200000
可是我之前的预付账款才付了三万呀
是的啊 贷方的减去借方的 是您还应该支付的17万
可是收到发票,不是第一时间要做应收账款处理吗
开具发票出去才是应收账款啊 一预到底 您前面用了预付账款 后面就一直用
好像是应付账款
一预到底 前面用了预付 后面一直用就好了
一预到底 前面用了预付 后面一直用就好了
是啊,然后我们会计说,首先收到发票要做应付账款,再查之前,我不懂什么意思
您前面已经做了预付账款 收到发票冲减预付就好了啊
预付账款只是付了三万的保证金,没有付到20万,也能冲减吗
可以啊 不然预付账款一直挂账么
可是预付3万。还差17万怎么做分录啊
可不可以应付和预付同时做?
就挂账预付账款科目啊 一预到底 当然要像您单位会计说的做也可以 借:库存商品 两张发票不含税金额 借:应交税费-应交增值税-进项税额 两张发票税额 贷:预付账款 30000 贷:应付账款 170000
请问同学哪里没听懂?先冲预付的30000 然后把170000计入应付账款 这样可以懂么