您好 借;库存商品 贷:预付账款
付垃圾桶定金3万,做了借预付账款,贷银行存款的分录 现在收到一张垃圾桶发票20万,买进来再卖出去的垃圾桶,怎么做分录啊
付垃圾桶定金3万,做了借预付账款,贷银行存款的分录 现在收到一张垃圾桶发票20万,买进来再卖出去的垃圾桶,怎么做分录啊
你好老师我是物业公司,上个月收了住户垃圾处理费1万,这个月环卫局收我们公司一年的垃圾处理费3万,这个账怎么做呢,我上个月的记账分录是借:现金1万贷:应付账款1万
总转款43万,实际付款11万,多余的转回来32万,但之前就做了这两笔分录,9月预付3万、11月付5万、12月付35万=43万 其中11万是比吊顶装修款的,其他都是走帐叫距帮忙开票的形式转的周转款,9月做过分录借:预付账款 3万贷:银行存款 3万 11月做过分录借:固定资产11万 贷:银行存款5万 应付帐款6万 ,请问现在要怎么把之前的分录冲出来,再完善现在的分录呢,内账的
老师,公司厂房半年租金20万,且房租已付。我的借:预付账款20 贷;银行存款20.现在收到一张20万元增值税专票,摊销的时候,剔除进项税额,我做借:管理费用 制造费用 贷:预付账款。这张发票上的进项税额怎么做,会计分录怎么写?
前年把法人的其他应付款转到实收资本,现在怎么转回往来款
你好!公司是建筑劳务公司没有建筑资质,接了劳务公司的项目,现在税务问我们有没有资质,税务需要管理我们有没有资质吗?
我交的增值税会计科目选择应交税费销项税额对不对
老师,想问下,总公司为子公司提供的货物切割费、包装费等服务费,可以开具发票吗?开什么票合适?
老师您好,公司关于2024年一直没有实际发放工资,把工资计入了其他应付款,然后在汇算清缴的时候可以填研发费用加计扣除吗
老师:公司卖货,签合同,一年完成任务10000袋,价格280元,已完成任务,那么1000袋的货,按很低的30元出售,这1000袋发票怎么开?
老师您好!小规模,如果专票超过30万,普票部分也要交税是吗?
老师,我们用企业会计准则,2025年4月补录入2020年4月采购的固定资产车,补计提折旧用以前年度损益调整,请问这个科目是影响2024年末未分配利润数吗?后期需要改什么报表吗
你好,请问老板拿走的钱怎么做分录,是不是取决于有没有借条,有就计入其他应收款,没有算分红?
农行给加油站转帐,做账借方为什么用预付账款,
怎么写啊,加上金额
商品也是收到20万的么
是的啊,两张专票
怎么做会计分录,
请问单位是一般纳税人么
是的,一般纳税人
借:库存商品 两张发票不含税金额 借:应交税费-应交增值税-进项税额 两张发票税额 贷:预付账款 200000
可是我之前的预付账款才付了三万呀
是的啊 贷方的减去借方的 是您还应该支付的17万
可是收到发票,不是第一时间要做应收账款处理吗
开具发票出去才是应收账款啊 一预到底 您前面用了预付账款 后面就一直用
好像是应付账款
一预到底 前面用了预付 后面一直用就好了
一预到底 前面用了预付 后面一直用就好了
是啊,然后我们会计说,首先收到发票要做应付账款,再查之前,我不懂什么意思
您前面已经做了预付账款 收到发票冲减预付就好了啊
预付账款只是付了三万的保证金,没有付到20万,也能冲减吗
可以啊 不然预付账款一直挂账么
可是预付3万。还差17万怎么做分录啊
可不可以应付和预付同时做?
就挂账预付账款科目啊 一预到底 当然要像您单位会计说的做也可以 借:库存商品 两张发票不含税金额 借:应交税费-应交增值税-进项税额 两张发票税额 贷:预付账款 30000 贷:应付账款 170000
请问同学哪里没听懂?先冲预付的30000 然后把170000计入应付账款 这样可以懂么