您好,中央空调计入在建工程,完工后转入固定资产计提折旧 借:在建工程 贷:其他应付款 借:固定资产 贷:在建工程 借:管理费用(或按实际计入其他费用) 贷:累计折旧

还有老师没睡的吗?请教个问题,公司装修时安装的中央空调、设计费金额较大,支付时是股东代为支付的,分录该如何做合适? 借:长期待摊费用 贷:其他应付款吗?
老师您好,代理记账公司记账法,每个月采购或其他部门的费用票当时老板都通过微信支付给他们报销了,月底费用票到代理记账公司时,他们分录:借现金待其他应付~老板(实际没有借谁的现金),然后借费用贷现金,累计几年下来结果其他应付欠老板几百万了,长期挂着有问题吗?有问题的话又该如何冲平呢?
老师,您好!请问下公司很久没有启动了,现在才启动,有如下几个问题请教: 1、公司无存款,由股东个人转入的做分录:借银行存款,贷其他应付,需要签借款合同吗? 2、公司去年有费用达70万,突然在这个月开发票,请问下这笔费用是一次性做帐还是需要分摊? 3、股东个人支付的现金帐贷方是写其他应付还是现金?如果是现金?业务有几十笔报销是不是也要写个借款合同?
老师好,想请教个调账的问题。去年9月有一笔买东西的款项忘了摊销,今年想补提。金额15860,摊5年,每月132.17,补提9-12月的。 我们是事业单位,以往购入支付时做的摊销分录应该是 借:待摊费用/其他待摊 15860贷:财政拨款收入15860 ,但去年分录做的是借:单位管理费用 15860贷:财政拨款收入15860 想问一下今年1月如果想补摊销的话应该怎么做呢,补了之后下一次摊销时分录是什么,谢谢!
老师好,想请教个调账的问题。去年9月有一笔买东西的款项忘了摊销,今年想补提。金额15860,摊5年,每月132.17,补提9-12月的。 我们是事业单位,以往购入支付时做的摊销分录应该是 借:待摊费用/其他待摊 15860贷:财政拨款收入15860 ,但去年分录做的是借:单位管理费用 15860贷:财政拨款收入15860 想问一下今年1月如果想补摊销的话应该怎么做呢,补了之后下一次摊销时分录是什么,谢谢!
老师,高速上的通行费开出来的发票显示不征税。是对的吗?
老师请问下,25年研发支出的其他费用,现在才发现有些事24年的,那现在怎么处理最正确也最合规
就是出口的货物,现在有销售退回的,但是不需要补货的,就是会少付这笔款,这个又要怎么处理。开出的出口发票,是不是要红冲
老师您好,请问员工出差的发票开成另一家公司了,两家都是一个老板的,但开错家了不能报销,关键是2月发票已经认证购选了,现在还能操作开红字发票确认单吗?他想重开具
老师问下,退付手续费这个会计上怎么处理
公司租的房子转租出去可以吗?
我们在25年12月份有笔收入刚开始说是代收款业务就做到了往来账,后来说这次是公司的主营业务收入,那就在26年调整了,金额200多块钱,做到了26年1月份的收入里去了,请问有问题吗
老师,请问下个人股东A把50%的股权转让给股东B,企业没有实缴资本,只有任缴,2026年2月净利润亏损!要缴纳哪些税,依据是啥!原值填哪个
老师,我想问一下,我帐上固定资产原值与申报房产税原值差异大,税局要求作特别说明,我帐上的是自行开发商场,达到交付情况就结转入房屋固定资产,以出租形式出租给商户,申报房产税也是以出租来,自用的办公室因未完工,还属在产品,就以:从价来申报,那这个差异怎么写啊
老师用友t+软件里收款单 付款单 是所有发生的收款付款都要做进去 进行核销吗?