你好! 借其他应付款 贷银行存款 预算会计做分录: 借非财政拨款结余 贷资金结存…货币资金

单位发现前几年有笔支出退回时挂了其他应付款,再次支付时列支出,没冲其他应付款,今年如果作调整的话,财务会计借:其他应付款贷:业务活动费用,那预算会计需要做分录吗?
想问各位老师 18年衔接表其他应付款预算是这么做的,然后今年其他应付款付了一笔,今年预算会计怎么做呢?
老师我想请问一下,就是做我要对其他应付款做坏账准备。然后计算账龄,有一个公司之前被做到其他非流动资产后来在今年调到了其他应付款,我计算这个账龄是按其他非流动资产还是其他应付款的时间计算
上一年做错业务,把费用做成其他应付款,直接支付的,今年怎么做调账分录,做预算会计吗行政单位
老师你好,去年一笔分录是:财务会计,借:其他应收款,贷:银行存款,对应的预算会计分录是,借:其他支出,贷:资金结存。今年收到了那笔其他应收款,借:银行存款,贷:其他应收款。那么对应的预算会计分录怎么做呢?
老师,请问一下,比如我们公司,缺少成本票,我们老板去找供应商买一点发票可以吗?因为之前是因为供应商如果要开发票。就要收税点,所以没开,现在愿意给税点,可以叫他们补开吗?这算不算虚开发票呢?
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
公司招待费高 烟酒茶叶 餐费需要怎么入账做会计分录啊
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?