同学你好 你现在开出去的不管几个点,对方是一般纳税人他就可以抵扣,你得给人家开专票
老师,一般纳税人销售自己使用过的二手车,我截的图第二个框框第二条没搞懂,购进时不允许抵扣但又说放弃减免税申报缴纳增值税可开专用发票1.03减按3%,不是这一条不能抵扣吗?为什么又开专票?这个购进时的意思是 对方吗?
老师,我公司是小规模,7-9月份来了76000的专票,93000的普票,今天要报税,您帮我看下下面这个图,对于专票的收入部分填在第一栏内,普票收入填在第10栏小微企业免税销售额对吗,可是第22栏应纳税额合计怎么没生成数据呢,专票的收入大概有760多的增值税啊? 还有图2附列资料用不用填?我看实操课视频有的老师报税就填这个表有的好像就不用填这个表,这个表2里面的应税行为销售额和扣除额是什么意思,不太懂? 这个图3是减免税的,税控盘这个维护费填表三里对吧?但是我们这个企业是专票的增值税。税盘的280块钱也抵不了,就填上这么带着可以吗,以后产生普票的收入了随时在减,这么操作吗? 谢谢老师,我是新手,学了实操,但是第一次给企业真实报税,怕出错。期待老师给指点一下
你好,老师,一般纳税人一般计税,销售自己使用过的乘用车,给对方开了13%专票,购买时已抵扣进项,我现在申报增值税,填表一第几行?第一行还是第二行??我填了第一行,最后面第11到第14列都是横线生成不了数据,怎么回事,谢谢,
财税2016 36号文 第二十九条适用一般计税方法的纳税人,兼营简易计税方法计税项目、免征增值税项目而无法划分不得抵扣的进项税额,按照下列公式计算不得抵扣的进项税额: 不得抵扣的进项税额=当期无法划分的全部进项税额×(当期简易计税方法计税项目销售额+免征增值税项目销售额)÷当期全部销售额 主管税务机关可以按照上述公式依据年度数据对不得抵扣的进项税额进行清算。 请问:我们公司有一部分收入是技术开发合同,减免了增值税,但是,取得的进项税发票无法确定和免税项目是否相关,税务老师让按照上面公式计算,但是没看明白,老师能举个数据实例,告诉我怎么计算吗?
请教下关于进口业务。进口报关单上境内收货人A 和消费使用单位B是不同的两家公司, 并且在“海关进口增值税专用缴款书”上的缴款单位写了境内收货人的公司A。 我们问过第一家财务公司,他们的解释说,因为B是“消费使用单位”, 才真正拥有货物所有权。 如果缴款书开给A, A因为没有货物所有权,即使进项税缴款书开给A,但A也不能享有进项税抵扣。 这样的说法对吗? 另外,我们又咨询过第二家财务公司,另一种说法是: A可以不充当“纯代理”(即进口买卖的业务实际是B在做,不是A来做); A应该要充当“代理进口”,然后做经销销售给B,相当于对境内销售,再给B开具国内的增值税专用发票; 这样的话,A就可以用海关开具的”进口增值税专用缴款书”上的进项税,来抵扣销售开具给B的国内专用发票上的”销项税“? 上面哪个说法对?
老师,进口原料按一般贸易进口交税的,后期出口产品,还要申请加工手册吗?
变更企业经营地址都需要哪些流程
老师,我们公司是小规模纳税人,2025年第二季度的销售额(含税)441218.08元,增值税率要按多多少来核算
老师,26年开始知识产权实缴是不是比现在多了一个增值税
老师,公司的记账联遗失,可以购买方的发票联的复印件入账吗?到时候盖公司的公章还是发票章?
股权转让交印花税和个税,是按转让的股份来交的吗
请问民间非营利组织没成立工会能提工会经费么?按当年工资总额的2%提取么?如果社会团体因为没有工会正式成立手续,那计提工会筹备金时点有没有特殊的规定?需要补提以前年度的吗?
小规模广告公司,给顾客制作门头,开票内容开什么(不用交文化事业建设税)
解除房屋租赁的合同有吗
老师,老板拿来一张 摄影服务 的发票,我该按什么给报销啊?怎么作分录,我们单位是一家物业公司,主营业务就是出租房子给客户收取租金
二手车经销购回二手车,需不需要对方开发票?如果买到自然人的,自然人不是免税吗?那要不要去税务局代开?
去税局给你们代开发票就行了,要开发票
自然人是不是免税?
是的,因为是亏本卖的