您好,报销是可以的,但是由于该取得发票而未取得发票,在企业所得税汇算清缴时,是要做纳税调增的。
老师,假如10号银行付款 ,12号收到发票,我13号做记账凭证,可以直接借费用 贷银行存款吗
税收统计调查的本年企业总产值怎么计算填写?
老师,我问下,个人贷款给公司,钱之前走往来了,付给她的利息是走财务费用吗?
老师,公司租的别人厂房,我们要交房产税和土地税吗
老师,在公司只当法定代表人,不交社保可以吗?
老师 2025年度社保费缴费工资申报是在电子税务局社保业务模块 年度缴费工资申报里面吗 这个每年什么时间做呢 就是调整2025.7-2026.6月员工社保缴费基数的是吗 人员工资没变也需要做是吗
出口发票怎么开,也是国税系统吗?
学堂老师,咨询一下,个体工商户成了查账征收以后,需要建账,那个体户给员工发的工资需要申报个人所得税吗?还是只申报个体经营所得税就行呢?
老师,批发零售企业,一般纳税人适用的是小企业会计准则,库存商品盘盈后,冲减管理费用还是计入营业外收入
26年增值税最新文件是什么,殡葬行业是属于免税吗
能不能理解,费用的报销必要要对方开票才行
就比如说,员工吃饭,几百块钱,餐饮店,没法开票,这个怎么办
能不能理解,费用的报销必要要对方开票才行---可以的
就比如说,员工吃饭,几百块钱,餐饮店,没法开票,这个怎么办---只能做无票支出入账了,到企业所得税汇算清缴时,是要做纳税调增的。
如果有发票,所得税汇算清缴时,是不是就不用做纳税调增了
是的,是这样理解的。
违法吗老师
只要做纳税调增,就没有问题的。