你好 给你开的什么业务的 你们研发人员工资做成本

我们是软件公司,开出去的软件产品,纯收入,没有成本,我们老板说,给中介一点费用,中介开给我们的发票可以做销售费用吗?还是软件产品的成本呢?
公司是科技公司 ,我们从甲代理软件销售给乙。甲方开具软件服务费6个点给我司 我方开具6个点发票给乙司。对吗?还是要开具13个点的软件产品呢?我司有做交付。
我们公司销售一款软件给客户。假设软件产品10万元,安装部署及培训1万。那现在我是11万都按照软件产品开13个点的发票呢?还是10万开13个点的软件产品,1万元开6个点的技术服务费?
1.老师,我们公司给客户研发一个软件,合同上面有涉及到人工和一些材料费用,我们问下发生的这个费用我们是做成本核算,还是做研发费用啊? 2.老师我们研发的软件都是进入了研发支出-费用化,产品研发成功了,这个产品的定价怎么去计算啊?
老师,食堂买菜的费用是不是可以做福利费?税前扣除比例是多少?如果福利费没有发票,可以入账不?
老师销售自己种的马铃薯,企业所得税是免税的嘛
单位请的专家,是必须要给他们代扣代缴个税么?有些专家不愿意提供个税申报信息可以不给他们申报么?
老师请问下公司股东今年分红200万按股权占比分,4-3-3这样,请问分录怎么做?除了个税还需要做什么吗?
找暖暖老师 公司很多年前有一笔贷款业务,当时用了虚拟合同签署了一份用于贷款的合同,贷款直接到合同约定是自然人张三账上了,当时账面记账是其他应收款-张三 张三陆续吧款项转给了股东A和股东B,股东也相继吧款项转到了公司,这时候记账是其他应付款-A/B,目前A和B的往来已清账了 现在账上挂着其他应收款-张三 请问:这笔往来如何清账是最好的解决方案?合理合规合法
老师,领导要收入和支出明细账,这个怎么提供?支出是财务系统里面的哪些数据?
老师,我们支付工资,25年3月这样写的分录: 借: 管理费用-工资5万 贷:其他应收款-个人借款-法人 5万 1、因为当时缺少费用票,也没用对公账户发工资,就用的这个分录。 2、现在不是马上12月底了,这分录还有必要红冲掉吗? 3、还有个税申报工资这个怎么和账上保持一致?
老师,因为本月为今年最后一个月,股东借给企业的钱,如果企业明年归还,会涉及到交税吗?
老师,请问一下现在一般纳税人进项税额,今年的进项,明年再抵扣也可以吧?现在没有抵扣期限的要求吧
老师请问一下,25年的车险2月开的发票2月付账了,12月开票26年的车险能直接做账入12月吗?是同一辆车。如果不是同一辆车会不会有限制?
什么意思?给你开的什么业务?
中介给你开发票 内容是啥
还没开,想这样操作,开票内容这方面有要求吗?
对方开软件或者人工费做成本 其他的做费用
开票内容是咨询费做什么?
你好 做到销售费用里面的
开票内容是技术咨询费呢?
你好 做到成本里面的
比如我公司委托代理商中介卖东西,我们付给中介钱,这个中介费占我的收入或者利润的比例有什么规定?或者说多少合适?
没有要求 做费用的
15%合理吗?中介开票给我们,技术咨询费或者技术服务费?
对方给你开6%的吗 有点高
技术服务费不就是6%吗?你说15%有点高吗?
增值税附加税全部开加起来才11 附加税和印花税占不到一
什么意思啊?是回答的我的问题吗?
我上面给你回复稅点的算法
你说的15%是啥的 不是税点?
给中介费佣金的比例。
合同约定就可以 没有具体的比例要求 只要是实际业务