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老师,我们支付工资,25年3月这样写的分录: 借: 管理费用-工资5万 贷:其他应收款-个人借款-法人 5万 1、因为当时缺少费用票,也没用对公账户发工资,就用的这个分录。 2、现在不是马上12月底了,这分录还有必要红冲掉吗? 3、还有个税申报工资这个怎么和账上保持一致?

2025-12-23 14:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-23 14:50

不需要冲掉,是借法人的钱

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快账用户5739 追问 2025-12-23 14:54

下面这样发工资的分录可以对吧? 借:管理费用-工资 贷:其他应收款-个人借款-法人

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齐红老师 解答 2025-12-23 14:56

是的,以后拿钱还他就行了

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快账用户5739 追问 2025-12-23 15:45

老师, 其他应收款-法人借方余额为 24万, 其他应付款-法人 贷方余额为 6万 那我能科目互转对冲一下吗? 借:其他应付款-法人 6万 贷:其它应收款-法人 6万

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齐红老师 解答 2025-12-23 15:49

可以那样直接冲就行

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快账用户5739 追问 2025-12-23 15:59

那这个互转对冲的摘要写啥

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齐红老师 解答 2025-12-23 16:03

就是抵消重复挂账余额

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不需要冲掉,是借法人的钱
2025-12-23
需要申报个税 所属期3月份申报 申报期是4月份。
2025-05-20
您好,要申报个税的,不申报没有办法税前扣除,个人的往来也是要支付的, 申报3月所属期工资收入
2025-05-20
需要调出来,借银行,借管理费用 负数,之后做,借管理费用 单位社保,贷应付职工薪酬,单位社保,借应付职工薪酬单位社保  贷其他应付款/其他应收款的--个人社保/公积金,贷银行
2021-02-03
不需要的,是这样账务处理的,不用纳税调增
2022-05-09
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