咨询
Q

老师,你好,我七月份报税的时候,按6%税率征收的服务项目,填写附表三的时候填写了本期发生额,但是我们单位不是差额征收,这个有影响吗

老师,你好,我七月份报税的时候,按6%税率征收的服务项目,填写附表三的时候填写了本期发生额,但是我们单位不是差额征收,这个有影响吗
2020-09-04 10:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-04 10:51

有 你应该是少交了增值税

头像
快账用户4279 追问 2020-09-04 10:54

并没有少交增值税

头像
快账用户4279 追问 2020-09-04 10:55

因为没有填写实际抵扣的金额,只填写了发生额

头像
齐红老师 解答 2020-09-04 10:57

填写了 本期抵扣金额不是吗

头像
快账用户4279 追问 2020-09-04 10:58

那个没有填写,我只填写了发生额,上面发的那个图片是本期应抵扣的,那是填写了发生额自动带出来的,本期实际抵扣的那里没有填写

头像
齐红老师 解答 2020-09-04 11:03

那你以后的每个月报表都有期初数据

头像
齐红老师 解答 2020-09-04 11:04

如果不去修改早晚需要抵扣的才是0

头像
快账用户4279 追问 2020-09-04 11:05

要去税务局把这个更正了是吗,这个现在对我报税没有影响吧

头像
齐红老师 解答 2020-09-04 11:07

是的 没有抵扣不影响的

头像
快账用户4279 追问 2020-09-04 11:09

好的,我知道,去税务局修改的话,需要带哪些东西去呢

头像
齐红老师 解答 2020-09-04 11:17

纸质的报表 公章 身份证

头像
快账用户4279 追问 2020-09-04 11:17

报表就是我纳税申报表吧,财务报表需要带吗

头像
齐红老师 解答 2020-09-04 12:17

是的 不带 增值税申报表

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
有 你应该是少交了增值税
2020-09-04
你好,同学! 这张表第1列,是自动生成的,也是必须填的。第2-6列是根据是否属于差额征税来填的,属于差额征税就填写,如时不属于就不用填写。如果以前期间不该填,填写了,建议到大厅作更正申报。
2022-05-08
你好,你们核定6%的增值税税种了吗?
2020-11-13
你好,同学。如果你之前没填写过,你这里的期初余额填写就不合适,和之前的数据不连续的。
2020-12-04
你好同学,是的同学需要修改的同学,建议你去大厅里撤销之后重新申报同学。
2020-12-12
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×