你好; 1.附表3不用你写即可; 不用管这个表格哈

老师!我们今年贷税务贷,当时去银行审批额度的时候额度出来50万但同时又提示收入与应纳税额不匹配,银行说申报收入的时候应该有误差,导致就搁置了。我想问季度预交所得税和年报填写误差是有影响吗?我需要把以前的报表都修改了吗?
老师好,我们单位2021年全年财务报表上的收入金额和增值税申报表上的销售额,这两个数字不一样。我们是物业公司,收款在前,收款时就缴纳了增值税,所以增值税申报表上的销售额是根据税金倒推的,而财务报表上的收入是每个月进行分摊的,所以这两个数不一致。现在我在做所得税汇算清缴,提示说,这两个数字相差挺大,请问我要如何处理吗?谢谢!
这个企业所得税汇算清缴的时候,点申报的时候,弹出来这个提示,用不用管呀?直接确认提交吗?因为我看这个,他说当年增值税收入与100000营业收入和营业外收入的金额差异过大,那增值税报表没有包括业外收入啊,差额就是营业外收入这部分呀,也没错吧?然后5000表第1行第3类收入类,调整金额,这个我们是0,然后5010表吧,我们根本就没有勾选。
老师,我们是商业服务行业,6%税率。电子税务局里,报表三说不是差额征收的企业不用填,我就空白表保存提交了,然后全申报的时候就提示说表一表三不相等,那是不是就意味着我们是差额征收?还是说因为我提交了空白表三导致的?作废表三就可以?
老师我想请问一下,我们那个企业所得税那里,那那里第二季度我没有填那个,我没有填一二的累加就直接填了,第二季度是错的,但是已经是几年前的事情了,然后我现在要来补那个财务报表,我们财务报表里面的利润表我要怎么写,我要对应这个,将错就错还是说我得写正确的再进去,是不是我们里。抄送财务报表,这个利润表里面,这个主营收入和和支出,这个是不是要跟我们之前提交税局的那个一模一样,但是我之前提交的是错的,我没有一二季度累加,只单独写的第二季度而已。
老师,标书制作服务费计入哪个会计科目的二级明细
我们是属于工程勘察设计行业6%一般纳税人,我们挂靠A公司,A公司说给11%的费用提现,我们不用开发票,这样可以吗
请问老师,账面价值与可收回金额孰低的方法进行减值,里面的孰低是指 能转回还是不能转回的?
老师好,香港发票是怎么样的
老师,去年的企业所得税申报只能修改年报修改不了季报对吗?
老师您好,咱们账号会员 有关于农业专业合作社账务处理的课程吗
老师,哪些费用可以计入开办费
老师,收到咨询费发票,分录怎么写啊
你好,老师,出口退税费用专票是不抵扣勾选好还是勾选了做进项转出好
老师,现金流量表中,股东打来的经营款,没借款合同没利息。税务上面没有收到的其他与筹资活动有关的现金,这个填写到经营上面去可以么?
那我操作作废表三是不是就可以
你好;1. 你如果没有涉及的; 你都别去点击附表3来报; 报了的就作废
老师,这个已申报未导入怎么办?
“电子税务局申报过程中,提示已申报未导入,一般是指企业的申报系统以及申报过该数据,但是数据还未导入到税务局的系统中,企业可以等10分钟后查询,如果一直持续该状态,可以将申报数据打印,去税务局大厅上门申报。
社保那里显示未申报是什么情况呢?之前有操作过了,是要等到增值税那里导入后,社保也会支佛那个显示申报么
哦哦哦,我搞清楚了老师,是我这边申报的事情
你好1; 你是不是忘记报了 ; ; 好的;弄清楚了就行
老师,还是显示未申报,是因为数据还没传输过去?
你好; 是的; 这个应该是没有上报到税务局系统去; 你晚点下午去看看 状态