你好; 1.附表3不用你写即可; 不用管这个表格哈
老师!我们今年贷税务贷,当时去银行审批额度的时候额度出来50万但同时又提示收入与应纳税额不匹配,银行说申报收入的时候应该有误差,导致就搁置了。我想问季度预交所得税和年报填写误差是有影响吗?我需要把以前的报表都修改了吗?
这个企业所得税汇算清缴的时候,点申报的时候,弹出来这个提示,用不用管呀?直接确认提交吗?因为我看这个,他说当年增值税收入与100000营业收入和营业外收入的金额差异过大,那增值税报表没有包括业外收入啊,差额就是营业外收入这部分呀,也没错吧?然后5000表第1行第3类收入类,调整金额,这个我们是0,然后5010表吧,我们根本就没有勾选。
老师,我们是商业服务行业,6%税率。电子税务局里,报表三说不是差额征收的企业不用填,我就空白表保存提交了,然后全申报的时候就提示说表一表三不相等,那是不是就意味着我们是差额征收?还是说因为我提交了空白表三导致的?作废表三就可以?
老师。我们是小规模劳务派遣公司,增值税是按简易征收5个点。就是我填那个增值税申报表,填万里面有扣除额什么的,主表显示的销售额是差额后的。然后我企业所得税表按开票统计的不含税销售额确认收入,那我企业所得税申报表上面的累计全年收入不是跟增值税表上的收入不一样吗,企业所得税上的收入是我所有不含税的收入,可以扣除的差额部分就是派遣人员的社保工资做入成本里面这样对吗
老师我们是一般纳税人,商务局给我们公司发了一笔奖补资金,然后我们也开具了普通发票,商务局的人说这部分补贴有文件显示是不征税的,那么我已经计入营业外收入,在申报所得税的时候,在申报表上面扣除就可以了是吗,账务处理就计入营业外收入是吗?
尊敬的纳税人:您好,为协助你单位便捷、规范办理出口应征税货物的增值税纳税申报,你单位存在出口应征税货物相关业务,请先完成当期出口应征税报关单的用途确认操作,再办理增值税纳税申报业务。 确定
小规模纳税人,不超过季度30万的情况下,销售货物怎么做分录?比如销售货物,开票,金额100.税额1.价税合计101,
老师,我们是商会,民间非盈利组织会计制度,审计因为有个员工是退休的不能发放工资,之前2022年发放的工资是借:管理费用-职工薪酬,贷:应付工资-职工薪酬,借:应付工资-职工薪酬,贷:银行存款,24年的时候收到员工退回的工资,借管理费用,贷应付工资(红字),借:银行存款,贷:应付工资,审计说这样做错了,请问要怎样做会计分录?
公司给股东借款一年收取2万元利息费用,要交多少税呢?怎么交呢?
老师,电子税务局收到的文书,这个是要怎么处理
请问普通增值税发票有使用期限吗,24年的还能入账吗?
开发商把房子租出去了,怎么开具发票?
现金记账凭证可以不按实际取款日期写吗
找加工商做的自行车前叉,付的模具费,这个模具不属于公司所有,属于新开模费用,模具费怎么入账 2.6万
老师,房地产中介公司,经营范围只有房地产经纪,可以开具租赁费的发票吗?
那我操作作废表三是不是就可以
你好;1. 你如果没有涉及的; 你都别去点击附表3来报; 报了的就作废
老师,这个已申报未导入怎么办?
“电子税务局申报过程中,提示已申报未导入,一般是指企业的申报系统以及申报过该数据,但是数据还未导入到税务局的系统中,企业可以等10分钟后查询,如果一直持续该状态,可以将申报数据打印,去税务局大厅上门申报。
社保那里显示未申报是什么情况呢?之前有操作过了,是要等到增值税那里导入后,社保也会支佛那个显示申报么
哦哦哦,我搞清楚了老师,是我这边申报的事情
你好1; 你是不是忘记报了 ; ; 好的;弄清楚了就行
老师,还是显示未申报,是因为数据还没传输过去?
你好; 是的; 这个应该是没有上报到税务局系统去; 你晚点下午去看看 状态