你好,要在项目所在地分别预缴,然后回机构所在地正常申报
你好!请问建筑公司一般纳税人有多个项目在外地经营,请问增值税和所得税该怎么缴?是在项目所在地缴呢还是公司所在地缴?所得税是按项目缴呢还是合并一起缴?
老师,请问外地经营的建筑企业(一般纳税人),正确流程是怎么样?外经证开好以后,项目所在地税务局报验,先开票后缴税?还是先预缴再开票?
老师好,建筑行业,项目跨省,外经证已经预缴税费,现在要在项目所在地缴纳个人所得税,在缴纳个人所得税之前,是不是还有做个人所得税税种认定?
我们是建筑公司。施工项目在异地,按照税务局规定,要在项目所在地预交企业所得税,预交的企业所得税是由个人代缴的,现在公司不给返还个人代缴的企业所得税,这种情况公司这笔代缴的企业所得税放什么会计科目?
老师,我们是一家新成立的建筑 公司。在2017年在外地有个项目,当时已经办理了异地缴税,2020年项目结算完成,又去当地预缴了增值税和所得税,请问这个是不是按差额计税预缴的税款呢?请问差额计税是怎么计算的呢?
老师,我们这有个客户欠我们钱,他给钱的方式是让我们提供几个的身份证,银行卡,发给他,然后每个人给打1万元,他为啥这样做
老师,清问做小麦收购码单,如1962.5公斤,是保留2位数还是取整,如取整,9163公斤,账实齐是有偏差吗?
企业在外地做了项目,开了外管证,这个个税申报要怎么操作?还是要亲自去到项目所在地税局去开通个税?能不能网上异地办理?
属话题:#财务软件#收美元62066.95,扣手续费美元65.03.付美元8268.95用的是都是月初汇率7.2008,结汇是16000结汇汇率是7.17560,收美元,扣手续费,付美元,结汇,这些分录都做完了,就这个最后调汇的分录应该怎么做?老师给写一下蜡笔小新|提问时间:06/1916:56
齐红老师好,你的电话多少啊
企业购进农产品生产酒精,产出主产品酒精和副产品饲料。 饲料产品放弃免税政策后,饲料产品和酒精产品对应的玉米进项税额都可以在投入产出法下核定扣除进项税额,这样理解对吗? 那酒精类产品对应的进项税额核定扣除率按13%计算抵扣进项税,饲料产品对应的核定扣除率按9%计算抵扣进项税,这样理解对吗?
收购玉米生产酒精和饲料,实行投入产出法核定扣除进项税额。 那么我的饲料销售如果放弃免税政策,是不是饲料对应的进项税额就可以在投入产出法中进行核定扣除了?核定扣除率是13%,而我饲料销售税率是9%,这样我就会产生4%的倒挂税率差,可以大大降低我的增值税税负。我这样理解是否正确?有没有哪个地方是理解错误的?请老师详细说明下
3.A公司为增值税一般纳税人。A公司2×22年9月1日自行建造一座厂房,购入工程物资价款为 500万元,增值税进项税额为65万元,已全部领用;领用生产用原材料成本200万元,对应的原 购入时增值税进项税额为 26万元;领用自产产品成本25万元,计税价格为30万元,增值税税率 为13%;支付其他必要支出95万元。2×23年9月16日该厂房完工并投入使用,预计使用年限为 5年,预计净残值为40万元。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该厂房2x24年应提折 旧额为()万元。 入账价值=820我知道,折旧额应该第一个算一年第二部分是1/4年吧=820*2/5+(820-820*2/5)*2/5*1/4=377.2吧,麻烦老师帮忙看下哪里有问题
有这样一个问题,资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢? 分录我是这样做的,进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表,里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
为什么有些业务员同一批货同一个客户,分单申报
老师:预缴的税最后能抵扣吗?所得税是在项目所在地缴还是在公司所在地缴?
可以的,预缴部分以后回机构纳税时都可以抵扣掉的。所得税跟增值税是一致的
所得税也要在项目所在地预缴吗?增值税和所得税分别按多少预缴?
是的,所得税也要预缴的,增值税和所得税是按照2%预缴
多个项目情况下,所得税是按项目缴还是都归集到公司的利润表来缴?
都是按照项目做预缴的