您好 分录是正确的,使用应付账款科目没有问题。
老师,我们企业是河北省的小规模建筑企业跨省在武汉市做建筑项目,我们已经提交跨区域涉税事项报告后,我们已经开出来发票了。预缴税费是要登录湖北省电子税务局办理吗?
公司注册资本100万,甲乙各占50%,都未实际出资,现在进行股权转让:甲将手中15%的股权转给A,收到750元,将10%转给B收到500元。乙将手中20%转给B,收到1000元,将30%转给C收到1500元都需要缴纳什么税,缴纳金额怎么计算
以公司名义购买一间11万公寓,可以所得税前一次扣除吗?
老师,快账软件里的日记账不是自动生成吗?怎么视频里还要录入呢?
老师工会经费为什么是非税收入呢
请问公司如何进行实缴
郭老师,前面做了应付账款已经付掉了,但是后面发现做错错了,应该是挂在其他应收款的,那现在怎么办?怎么能呢?把应付账款消掉,然后转到其他应收款
7月10日付息32万,7月15日付息30万,在一张报销单子上,这两笔可以填一张记账凭证吗,填凭证日期7月10日可以吗,还是7月15日填凭证?
现金比率。分子为啥包含交易性金融资产
老师好!请教:这家公司是半路建账-盘点建账 ,录入期初余额的时候 欠的员工工资金额要不要录入应付职工薪酬科目里呢?
支付的时候, 借:应付账款 贷:银行存款
是的,是这样做分录的。
老师,我公司如果发展自己的代理D也销售A产品, 代理D也不拿货主要通过自己的人脉推广线上销售,月底我公司给代理D结账。请问老师这种情况,我如何给代理结算入账
建议这样的模式,走委托代销商品的模式,您公司支付的返点等支出计入销售费用科目核算,由于是个人代销,建议按劳务报酬所得代扣代缴其个人所得税。
没太明白老师,能解下具体的分录吗
确认收入和成本的分录就是平常的分录了。 给个人返点的处理 借 销售费用 贷 银行存款 应交税费-应交个人所得税