你好!有发票的话可以的

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    股息红利是免税收入,所以在计算企业所得税的时候是不得扣除项目吗
在计算企业所得税的时候,银行利息支出应该在计算所得税前扣除吗
金融债券利息在计算企业所得税的时候可以扣吗
计算该公司年度企业所得税应纳所得额时,准予扣除的广告费的金额是多少?该公司2022年度向非金融机构借入资金发生的利息费用,是否可以在计算2022年度企业所得税应纳税所得额时全部扣除?若不是,请计算出准予扣除的金额是多少?计算该公司2022年度企业所得税应纳税所得额时,准予扣除的金额是多少?该公司发生的公益性捐赠支出是否可以在计算2022年度企业所得税应纳税所得额时全部扣除?若是,请说出具体理由。
【工作要求】(1)计算甲居民企业准予在企业所得税前扣 除的业务招待费金额。 (2)计算甲居民企业准予在企业所得税前扣除的广告费和 业务宣传费金额。 (3)计算甲居民企业准予在企业所得税前扣除的利息费用。(4)计算甲居民企业准予在企业所得税前扣除的营业外支出金额。 (5)计算甲居民企业计算应纳税所得额时,工资总额、工会经费、职工福利费和职工教育经费应调整应纳税所得额的金额。 (6)计算甲居民企业本年度境内应纳税所得额。 (7)计算甲居民企业境外所得应在我国补缴的企业所得税。 (8)计算甲居民企业应补(退)企业所得税。 【工作引例解析】见本章的第6节。 题目是图片,问题是上面文字
                工会出纳去取现支付职工文体活动支出,会计是根据银行流水做账的时候是做两次分录,借:库存现金 贷:银行存款 借:职工活动支出-文体活动支出 贷:库存现金。还是可以直接做一笔,借:职工活动支出-文体活动支出 贷:银行存款
电商最近出台了新政策,天猫京东等平台自动传递收入总额到税务,缴纳增值税,我们公司合作的供应商一部分是正规企业,有增值税发票,也有44%是向茶农采购的,茶农采购的可以要求茶农去税务代开增值税专用发票吗?茶农会产生什么成本呢
虚开金额在一万一下,可以并处5万元一下的罚款,虚开金额是税额还是开票的金额
老师:连琐药店总部与分公司怎么交增值税
老师,我们公司买了一台二手机动车,一共是37000元,但是对方只给我们开了2000的发票,我们公司是小规模纳税人,这个账我要怎么入啊,都是老板个人付的
老师,请教一下,城镇土地使用税的计税依据是什么
老师,餐饮业,年末收到旅行社的餐费比我们实际挂账金额少,怎么做会计分录?支付旅行社的佣金这笔钱可以做成减营业收入吗
老师,小规模企业,2023年度的销项发票,没有结算,双方业务取消。开具红字发票,做: 借:应收账款(负数) 贷:主营业务收入(负数) 应交税费—应交增值税(负数) 1、还需要做笔调整未分配利润分录吗? 2、发票、账调整完,还需要调整2023年的报表吗?
车间生产领用配件及消耗品要求以旧换新并要求财务监管,问财务如何监管?
个税只申报法人一个人的200,为啥还产生个税了
我可以在课本中哪一页看到
你好!没有具体的课本讲这一块。可以看一下税法。关于企业所得税前抵扣的要求。
好的,谢谢
不客气欢迎下次提问
老师,还想问一下,这个需要考虑利息备付率吗?
你好!有正规的发票企业所得是已经抵扣是不用考虑的。