你好,本年利润是在借方余额,说明是亏损,这种情况是不能分红的
本年利润是在借方余额,现在股东要预先分红能不能做借利润分配~未分配利润 贷银行存款 把钱取出去
给股东分配未分配利润这样做对吗??:首先过度:借:未分配利润贷:利润分配——应付股利 然后支付的时候借:利润分配-应付股利贷:应付股利 ,然后在应付股利贷:银行存款
期中分红分录: 结转本年利润:借:本年利润,贷:利润分配-未分配利润 计提分红:借:利润分配-未分配利润,贷:应付股利 支付分红:借:应付股利,贷:银行存款 整体的分红完成,不考虑税款的情况下是这样做分录吗?
利润分配科目期末借贷方都有余额怎么办? 本来是企业盈利然后利润分配-未分配利润期末贷方有余额,然后盈利又给股东分红做了一笔科目:利润分配-股东分红在借方,期末就出现了借贷方都有余额了
年前没有计提应付股利,现在给股东转了分红,会计分录应该怎么做?借利润分配未分配利润贷银行存款?
老师,您好!我想问一下刚接的账,有进项税额余额,我查抵扣平台上已经全部抵扣完了,要怎么把这个进项税额15161.89给结转做平?
装修费和消防安装费收到发票是当月开始摊销还是次月
老板开的个体工商户,老板需要做工资么?老板没有专项附加扣除 做工资跟不做工资 哪个划算呀?
合伙企业是否不需要申报汇算清缴?
老师好,请问A公司跟B公司转租了办公场所、需要把租金转给B公司。请问B公司能否开出租金发票?不能的话、有什么其他处理办法?
老师航空运输电子客票行程单咋样抵扣
一般纳税人租库,如果对公付款,对方不能给开发票,怎么入账
老师,请教一下原股东占股百分之60,是30万实缴,然后注册资本减少到了百分之十10也就是十万,这个帐怎么改
老师:汇算清缴的时候,工资薪金的账载金额是不是计提的1-12应付职工薪酬,实际支出的是1-12月发的实际工资,这样账载金额和实际支出金额一定不一样,因为,实际支出金额扣除了社保个人承担部分,和个税个人部分。我这样说的对吗?
请问票据的明细账具体指什么?单独的一本帐?谢谢老师
如果在贷方可以分红,但是分红是不是要交个人所得税20%
你好,分红是需要缴纳股息红利个人所得税,税率是20%