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老师,请问,收到专票怎么做账,因用于集体福利就进项转出了又怎么做账啊?

2020-09-04 15:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-04 15:25

您好同学 借:应付职工薪酬-福利费 贷:应交税费-应交增值税(进项转出)

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您好同学 借:应付职工薪酬-福利费 贷:应交税费-应交增值税(进项转出)
2020-09-04
您好,这个不需要进项税转出,可以直接进项税不抵扣,计入成本费用
2023-10-15
借库存商品 贷进项转出
2021-03-06
借:库存商品等 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出
2020-08-05
你可以直接认证勾选不抵扣就可以,或者是勾选抵扣,附表2 进项税额转出,有福利一栏
2020-08-05
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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