你好 借管理费用 应交税费应交增值税 贷银行存款 转出 借管理费用 贷应交税费应交增值税(进项税额转出)
老师,收到一张进项税发票,当时做的借管理费用8进项税2贷应付账款,现在因为上游客户抽逃了,需要我方做进项税额转出,对应费用也应该转出,这两个分录怎么做
老师,您好,得到一张专用发票,入福利费,进项需要转出,做帐先借:管理费用-福利费88.50 进项税11.5 贷:100后期勾选以后借:管理费用-福利11.5贷:进项转出11.5,老师,我写的对么,此时这笔业务算完成了吧,这个进项转出的金额就一直挂着么
我司收到了一张集体福利采购的专票,需要做进项税转出,从一开始付款到最后一步进项税转出应该怎么记账?
老师好,我收到了一张专票,是员工福利的费用,该怎么做分录呢?进项税额转出的
我收到一张用于集体福利的专票1650元,税金93.40元,金额1556.60元。我是不是做借管理费用1556.60、应交税费—进项税额转出 93.40元 贷:应付账款 1650
收美元62066.95,扣手续费美元65.03.付美元8268.95用的是月初汇率7.2008,结汇是16000结汇汇率是7.17560,期末调汇的分录怎么做金额?怎么计算出来的,老师详细写一下
福利费是属于期间费用明细表里面的一类职工薪酬类吗
报工商年报人数必须和个税人数一致嘛?有关系嘛?
请问一下,一般纳税人,收到接待用的住宿费专用发票,可以认证抵扣吗?还是最好不抵扣,做费用!谢谢!
会计科目里面计入社保费的,是公司支付承担部分。在企业所得税汇算清缴的期间费用明细表里面的哪个项目?管理费用的第一类职工薪酬吗?还是十四类报险费?
如果财务报错个人所得税,把2024年12月5万多的往来报成个人所得税了,有没有什么补救的办法!
以0元取得长期股权投资5000万的公司,需要缴纳什么税费
老师,这种发票怎么看取得时是哪年的
你好老师,可以只变更分公司经营范围吗
老师,如果一家食品制造业有开物流辅助服务仓储费,那这个会计要怎么账务处理
老师,通常我们第一步是 借 应交税费-应交增值税-待扫描进项税额,怎么从这个科目结转到 应交税费-应交增值税-进项税额转出
做一笔结转即可的,学员
老师能具体一点吗?是从哪个科目结转
借应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷 应交税费-应交增值税-待扫描进项税额