你好 我司代付材料款 借:其他应收款 贷:银行存款 然后收到代付材料款 借:银行存款 贷:其他应收款
我司代付材料款,然后收到代付材料款,这两笔分录怎么做?
代其他公司垫付材料款,收到发票未付款,借:原材料贷:应付账款-材料公司,付第一笔款5万,借应付账款-材料公司,贷银行存款,那我需要收回这笔钱时分录怎么做?
帮其他公司代付一笔材料款30万,收到材料公司发票时分录怎么做?付第一笔款5万时分录怎么做,所做的分录中怎么体现出我们还欠材料公司25万,要向代垫的公司收回30万呢?
请问我司收到上家给的材料预付款已存入银行,而后再将这笔材料预付款付给别的公司,但这笔材料预付款后期会在我司工程进度款中扣除,入账时该如何做分录呢?
购买材料是笔材料先到,款后面付的,是不是要先借原材料贷应付账款,不能直接按什么时候付款的时间做一笔分录借原材料贷银行存款吗?一定要材料到的时候做一笔,付款的时候做一笔,只想做付款的时候那一笔不可以的吗
销项税额和销项税有什么不同,举例说明。
上个月支付租金成本未做价税分离。这个月收到上个月开来的租金专票发票。那这个月需要怎样做账才能抵扣税费呢?需要调整上个月支付租金成本凭证吗?要怎样才能全部抵扣呢?
老师,请问母公司跟n个子公司,业务都相似但是分担负责区域不一样。要如何才能让子公司避免被认定为分公司存在?报销和费用打款可以经过母公司审批吗?
老师,去年入利息费用有16万,但是一直还没收到发票,这次汇算清缴全额调增了,那年报还需要改吗
老师公司账上其他应付款-张三贷方余额200万,这个是什么意思
老师,去年有比利息一直没收到发票,这次汇算清缴全额调增了,那报表还需要改吗
老师,我们公司买的房子,自用,房产租从价计征,去年买的,去年房产税已交,那今年房产税原值是购买价还是房产净值(即:买价-累计折旧后)作为基数吗?
利润表里销售收入,成本,费用,都是不含税的吧
老师,请问有限合伙取得了投资企业的分红,那么有限合伙里面的有限公司和自然人分别如何纳税? 有限合伙取得分红的时候需要另外交税吗?
本院酌定对所生产的货物损失 11922 元, 本院酌定由原告自行承担 4922 元,被告承担 7000 元。 被告发票11922可以全部抵扣吗作为被告方少付了4922元这个进项可以抵扣吗