你好同学,您收到了材料款,可以借银行存款贷预收账款,后期你把这个钱付给别人,之后可以借预付账款贷银行存款。
老师您好,我们是建筑公司(被挂靠方),只收取管理费用,接上任会计,请老师分析一下: 个人挂靠我司,转钱到公司账户付材料款; 借:银行存款 贷:其他应付款_某项目个人 借:预付账款_某供应商 贷:银行存款 借:应付账款_某项目 应交税费_进项 贷:预付账款_某供应商 收到工程款 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费_销项 扣除管理费后公司拨款至项目 借:主营业务成本-材料 -人工 贷:应付账款_某项目 应付职工薪酬 借:应付账款_某项目 应付职工薪酬 贷:银行存款 如果收到甲方工程款,没有拨付给项目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本吗?其他应收款和应付账款-某项目得结转吧(原会计一直挂在那里)
老师您好,我们是建筑公司(被挂靠方),只收取管理费用,接上任会计,请老师分析一下: 个人挂靠我司,转钱到公司账户付材料款; 借:银行存款 贷:其他应付款_某项目个人 借:预付账款_某供应商 贷:银行存款 借:应付账款_某项目 应交税费_进项 贷:预付账款_某供应商 收到工程款 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费_销项 扣除管理费后公司拨款至项目 借:主营业务成本-材料 -人工 贷:应付账款_某项目 应付职工薪酬 借:应付账款_某项目 应付职工薪酬 贷:银行存款 如果收到甲方工程款,没有拨付给项目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本吗?其他应收款和应付账款-某项目得结转吧(原会计一直挂在那里)
有的会计分录可以抵消的吗?会不会有什么影响?比如购入原材料,货到后付款时又发生了现金折扣,此时分录是 借:原材料 应交税费—进项 贷:银行存款 营业外收入 后来我觉得奇怪写的是这样: 借原材料 应交税费—进项 贷应付账款 再借:应付账款 贷:银行存款 营业外收入 请问这两笔分录有什么不同吗?
公司为小规模企业,现支付一笔原材料采购费后收到原材料,但发票后面在开,请问收到发票后要如何做分录 目前做的分录是 付采购原材料费-原材料暂估入账 借:应付账款-XX:7000 贷:银行存款:7000 原材料暂估入库 借:原材料-XX:7000 贷:应付账款-暂估入账:7000
老师你好,我公司购入包装物材料,先付的款,后收到发票。1.先付款,我做的分录是借预付账款,贷银行存款。2.收到发票做的分录是借管理费用,贷预付账款。请问这样写对不对?还是用周转材料-包装物替换掉预付账款呢,应该怎么写分录啊?
老师当月计提的个税,次月不缴,有啥后果
老师,现在收到23年和24年采购的普通发票,能直接入账到本月吗
公司一般纳税人,*建筑服务*机械租赁费能开9个点吗
本月的原材料余额是110万,库存商品余额是88万,本月盘点的原材料(原料+半成品):125万;库存商品-成品:85万;这个应该调整分录,做成和盘点表的金额一样呢?
老师,24年的售后维修设备入到制造费用了,现在怎么调账,谢谢
如果公司把该公司交的社保从员工工资里扣除这样合法么
建账套,所属行业选什么,我公司经营范围是金属制品错售,模具制造,汽车零配件批发,汽车零配件零售,我要选那个行业?
考证一年了,怎么继续教育呀,这个是必须要学的吗
老师红冲主营业务成本 用红字 还是反方向冲
老师你好! 制造业,有一千产品,怎样做分摊人工和制造费用的分录?
这样做,后期上家会从我们工程款中扣回这笔款,会有影响吗?
其实钱是请求上家代垫的,然后上家付给了我们,再从我们公司出付给了别人,但后期需要从我们款里扣回
扣除的时候,您再冲减这些往来科目就可以的。
是不是只有以这种方式做呀?
你好,咱说的这个流程就是正确的。
但是实际给对方公司的是本身需要给的材料款哦,只是上家给我们当做预付款,后期扣我们,本来应上家直接给别人
后期冲减又是怎么做分录呢?
就是后期后期的话,你再贷方放预付账款就可以了。
借预收账款 贷预付账款?
你好,这样冲减也是可以的。