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老师你好,请假我们收货款时,对方尾数没有付给我们,这个差额怎么入账。可以录入财务费用-回款差额吗

2020-09-04 17:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-04 17:18

同学你好 这个差额你付出去有发票吗

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快账用户2307 追问 2020-09-04 17:20

没有发票。

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齐红老师 解答 2020-09-04 17:32

那你没有发票计入财务费用也是要调增的

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快账用户2307 追问 2020-09-04 17:33

那录到什么科目?

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齐红老师 解答 2020-09-04 17:43

借营业外支出 贷银行存款

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同学你好 这个差额你付出去有发票吗
2020-09-04
您好,红字冲回营业外收入10
2022-04-12
你好,可以作为营业外收入
2021-01-28
你好,那给你开了发票之后,货物到了多少?
2022-11-04
你好。同学,按照老师写的分录 借应付账款5010 贷银行存款5000 营业外收入10
2023-12-12
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