同学你好 这个差额你付出去有发票吗
老师你好,请假我们收货款时,对方尾数没有付给我们,这个差额怎么入账。可以录入财务费用-回款差额吗
老师 你好 以前对方公司给我们开全额普票2270元就直接入账 现在对方公司说开差额普票 其中270元的服务费征税 2000元的费用差额 请问差额这张票我怎么入账呢?金额还是入的2270元吧?
提问:老师,我们公司收到一份企业询证函,显示我们有一笔付给对方公司的预付货款(对方显示是预收账款),要求我们核对金额。 这笔不是对公账户付款,我们不要发票,财务想写金额为0。 请问这样可以吗?这个函有什么作用?
你好。老师,我们公司购进一批货物,10万,对方当时没给我们开发票也没有发货,当时我们借记预付,贷银行存款,后来他们给我们开进来9万发票,还差10万发票,这个我们怎么做分录入账
你好老师,银行有内扣手续费例子,就比如我们开票给对方1000美金,应收账款就是1000美金。对方付给银行是1000美金,最后到我们账上只有990美金。这10块钱差额应该怎么做账?因为内扣手续费我们是没有手续费回单的。是这样做账吗?借 财务费用手续费 贷 应收账款
老师,我们公司租的办公室,发票怎么开成公司的
老师,法人变更了,去开户行需要准备哪些材料呢?
老师,这个自然人开票开居间费20万,按个税年纳税所得额那个税率表,个税好像交九千左右?
老师,我将3月即征即退销售额合并到一般项目销售额,销项税额也合并,进项税额也合并,第30栏有个本期缴纳上期应纳税额有数据,且第30栏汇总到27栏,这个数据我在更改报表的时候需要更改吗?
老师,代扣代缴社保挂其他应付还是其他应收
和面机塑料压片税收分类编码怎么选
旅游行业,差额开票,做账的时候还是按全额确认收入和税额,开票是按差额开票,那一个月下来账本里不含税金额和税额跟开票系统金额不一样,怎么解决
甲公司拥有乙公司75%的股权,控制乙公司。乙公司可辨认净资产账面价值6000万,公允价值6400万。公账差主要是一个品牌使用权,账面价值1000,公允价值1400万。请问在合并报表中,子公司所有者权益和母公司的长投做抵消分录时,问这个未分配利润需要减去无形资产多摊销的金额吗?
老师你好,企业汇算清缴补缴的企业所得税会计分录怎么写,是小企业会计准则做账
公司购买了房屋做办公,还需要装修,购买合同和装修合同都有了,也支付了款项,但是没有收到发票,可以先记账在建工程吗,到时候一起转入固定资产
没有发票。
那你没有发票计入财务费用也是要调增的
那录到什么科目?
借营业外支出 贷银行存款