你好,那给你开了发票之后,货物到了多少?

你好,甲供应商开了发票给了我们一批货10万,我们卖了9.5万,现在发生退货0.5万,但是对方怕麻烦不给我们开负数发票,我做账时可以直接做借方库存商品负数0.5万,应付账款负0.5万可以吗?不做进项转出可以吗?对方不给开负数发票,我们进项会与进项系统发生差异。
你好。老师,我们公司购进一批货物,10万,对方当时没给我们开发票也没有发货,当时我们借记预付,贷银行存款,后来他们给我们开进来9万发票,还差10万发票,这个我们怎么做分录入账
老师 我们进一批货30万 然后他们折扣优惠5000元 我们汇款29.5万 但是对方发票还给我们开30万 那我付款和发票金额不等 这样怎么记账
老师你好,疫情期间一家单位给我们打了五万元购买我们医疗物资,后面我们发了货4万多,发票开了2万多,是22年业务当时没开发票,但发货了。发票是23年开的,我不知道当时会计有没有按无票收入申报。 现在我们差对方几千元货,差对方3万左右发票。现在对方不要钱,不要货,也不要发票,要求我们给他们购买38个包装材料,价值1万8千。 我在想怎么平账?我们购进包装材料送给他们也要视同销售。怎么想都感觉不划算,尤其不知道怎么平账
老师,2023年9月我们公司从国内A公司采购了一批货100吨,每吨10万元,9月份A公司给我们开具发票100吨了,入库时发票少了1吨,我们收到采购发票时,借:库存商品100万,应交税费-应交增值税(进项)13万,贷:银行存款113万,10月我们要求A公司重新开具99吨发票给我们,但是我一把100吨发票做了抵扣,10月A公司把100吨发票冲红了,我们让A公司冲红后给我们开99吨发票,但是A公司在11月份才给我们开99的发票,然后给我们退回1吨损失货物的钱1.13万元,请问老师这时我们该怎么做分录呢,又怎么把99吨发票入账呢,请老师把9到11月相关分录写出来给我们一下,谢谢老师,麻烦老师写成带有数字的分录一下,多谢老师。
老师,对公账户毎笔交易的手续费是每次凭证一起做?还是月底一次性一张凭证合计做?
一般纳税人报表上得上期留抵和账上什么科目核对
老师,下边是我们公司的经营范围,可以开发票里边的这个项目么?
老师我们是货运代理公司,上游车队开过来的票是9个点,那我们是不是也要开9个点出去,如果其中有些费用,税法上是允许开6个点的,但车队统一是以运输费形式开给我们,全部9个点,那我们是不是也必须开9个点?
老师你好请问:公司23年开票接近两百万,所属期23年11月和12月才开始申报工资,这两月工资申报一模一样如图共64.8万。没买社保没走公户对税局说的是现金发工资,税局专管员说要部分工资要调增,让我们准备劳动合同等证明工资真实性来反驳他的质疑,这个应该如何处理好呢?
来事,A合伙人投资100万,B合伙人投资100万,C合伙人投资100万,D合伙人投资100万。合伙成立一个合伙公司。这个合伙公司用400万投资E股份有限公司,由于A合伙人出事了。想撤资。所以从合伙公司从E股份有限公司撤回A合伙人25%的份额,撤回120万。然后A再从合伙企业撤资。这写操作都涉及哪些税。按哪些税目交税。
一般纳税人辅导期管理设置是由办税厅操作还是税源单位税收管理员操作呢
老师 问一下,我们这个月11.1号开始变为一般纳税人,我们十月份还没付款的业务,能让供应商开专票吗?
你好老师,受益人备案在哪里备案呢,怎么操作呢
管家婆工贸版T3 BOM单设置了耗用量,实际领用只能按设置的耗用量来领吗?如是实际耗用与设置的不一致怎么处理,请朴老师帮忙解答
货物到了就是9万
你好,借库存商品应交税费,应交增值税进项贷预付账款9万。