你好,个人建议是分两笔分录,一笔计提,一笔支付
请问职工教育经费分录可以写,借:管理费用——职工教育经费,贷银行存款吗
可以直接: 借:管理费用-职工教育经费 贷:银行存款?
老师,想问下,员工考试费和购买办公用品费放到一起报销付款了(1000+100=1100,一起付了1100),付款的会计分录这样子可以吗? 借 管理费用-职工教育经费 1000 管理费用-办公费 100 贷 应付职工薪酬-职工教育经费 1000 银行存款 100 同时:借 应付职工薪酬-职工教育经费 1000 贷 银行存款 1000
请问职教教育费过渡到应付职工薪酬-职工教育经费科目吗?还是直接做借:管理费用,贷:银行存款
老师好,公司经理年培训费用49800元,按月分摊 ,做账分录计提:应付职工薪酬-教育经费,贷银行存款 分摊分录:借管理费用-教育经费,贷:应付职工薪酬-职工教育经费吗?
老师,我是单位,想问住房公积金属于强制性为员工购买吗?
你好,老师,这是我们公司开具的农产品收购发票,我入账时候需要价税分离入账还是直接入库?税务里边是计算抵扣的
老师好,股东多转入的投资款要退回给他,那现金流量表填在哪一栏
印花税怎么调整成按季申报的
你好老师小规模纳税人经营停车场给员工买的人身意外伤害保险会计分录怎么做
请问个人合伙最终以大家认可的清算值为准,还是以实际清算值为准?
老师,请问,照明设备是属于家用电器类吗?就是我们平时用的吸顶灯,学习灯等这些?
技术合同印花税申报需要库存商品加开票收入两者之和,还是仅仅报开具发票金额
自产自销农产品鸡蛋,目前还是小规模,这季度开票820多万,我增值税填的对么?
您好老师麻烦问一下企业收到政府补助,递延收益按照多年确认8910500元
请问应该怎么做
我之前几个月这样做的,需要更正吗?
你好 计提的时候 借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—职工教育经费 支付的时候, 借:应付职工薪酬—职工教育经费 , 贷:银行存款等科目
前面的需要做更正吗?不更正有没有什么大的影响
你好,可以不用更正(不更正影响也不是很大)。以后月份再按计提,支付两个步骤处理就是了
这个应该不会影响费用成本核算嘛,还有想问下这个走应付职工薪酬,对职工薪酬有没有影响
你好,不会影响费用成本的最终金额 走应付职工薪酬,对应付职工薪酬——职工教育经费的发生额是有影响的