你好,这些发票合规可以税前扣除,计入管理费-开办费就好了
老师我是新手会计求问: 首先介绍一下我们公司是旅游公司,目前还在筹备中,没营业没收入 1.现在公司付的大的款项我都是挂的预付账款,有票的走的在建工程—工程,还有些零碎的没票有的在建工程—其他 2.租别人的土地流转走的其他应付款,这个需要开票吗,没有票可以分摊到费用吗 3.还有一些比如办公费用,烟酒啊,其他小东西没票我都放到其他应付款—费用,没票没入管理费用,后期这是都要怎么操作 4.公司往来款需要做账吗?(老板跟我说不用不用做账,进一笔出一笔这样走的,但是走账的又转了手续费,我目前账是这样做的,进的时候,借银行存款,贷其他应付款,出的时候,借其他应付款,贷银行存款,不知道这样做可不可以) 5.公司报税系统比如8月报7月的税,里面有一项工会经费的应该是报工资的,我都是报的6月工资,因为7月发的6月工资,我做账也是做的6月的,7月工资没发所以不知道实际是多少,有时候会有调整,这样我报税系统报的是不就不对,那要怎么更正) 6.报个税的时候工资跟实际报的不一样有没关系,差别不大,因为发的时候可能有加班费,报的时候没算,如果这个月没发工资要报个税吗,2个月一起报就超过了5000这个要怎么处理
老师,我新到一家建筑公司,总公司是湖南的,2019年中标,因疫情关系,今年8月才刚领营业执照,但前期有很多筹办的费用,如工资、伙食、其他支出等,这些可以在税前扣除吗?应该如何走账?
老师,我现在这家公司,目前有一名兼职会计,他是2019年3月根据前会计的科目余额表重新建的账,但是损益科目有三个是有期初余额的。第一个是,管理费用(借方期初余额)280元,应该是软件服务费那个280;第二个是营业外支出0.02(借方期初余额);第三个是所得税费用(借方期初余额776.58。)因为我发现这个会计的2019年12月的资产负债表和利润表的勾稽关系不对。这三个金额的总计,就是差额。因为现在公司需要审计,以及办理相关资质证书,都需要提供2019年的报表。像这种情况,需要在今年调账吗?
甲公司从事建筑材料销售的一般纳税人,于2020年7月15日领取营业执照,公司财会部门到税务局登记,经营期间发生如下事项:(1)由于疫情影响,甲公司于2021年4月因经营地点变动,涉及变更税务登记机关。(2)2021年12月初“本年利润”账户贷方余额为1130000元,“利润分配-未分配利润”账户借方余额为100000元(为5年内未弥补亏损),适用的企业所得税税率为25%。2021年12月末,该公司实现的营业利润是480000元,利润总额为500000元,包含国债利息收入10000元,税收滞纳金20000元,未经核准的准备金支出10000元,用于目标脱盆地区的扶盆捐赠支出90000元(以上均为纳税调整事项)。(3)2022年3月,税务机关税务检查时发现2021年存在有虚开发票行为。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列问题。(1)甲公司可以办理税务设立登记的期限?(2)根据资料(1),甲公司办理变更税务登记符合规定吗?为什么?(3)根据资料(2),计算甲公司应纳税所得额?(4)根据资料(3),虑开发票符合重大违法失信案件的标准是什么?这几个小题咋回答
老师,我来这个记账公司他总让冲业绩,会计也要谈客户冲业绩。是现在记账公司都这样吗,还是就他家这么不正规
老师好,2023年按100美金做主营收入,汇率7.2,2025年收到100美金,汇率7,怎么做分录呀
文化演艺公司,员工的整形费用可以计入成本吗?
5.15号收美元62066.95,5.19号扣手续费美元65.035.21号付美元8268.95用的都是月初汇率7.2008,5.27号结汇是16000结汇汇率是7.17560,期末调汇的分录怎么做金额?怎么计算出来的,老师详细写一下
5.15号收美元62066.95,5.19号扣手续费美元65.035.21号付美元8268.95用的都是月初汇率7.2008,5.27号结汇是16000结汇汇率是7.17560,期末调汇的分录怎么做金额?怎么计算出来的,老师详细写一下
郭老师,24年7月之前成立的有限公司怎么操作,可以在2032票前实缴到资
季度报,第一季度 净利润 负10万,第二季度 净利润 5万,第二季度申报时 要缴纳所得税吗
购入固定资产,辅助买了一些电线安装,那要一起入固定资产吗?
房企对于土地使用权不是属于存货嘛?为什么说借款费用还是属于资本化呢?
老师,我单位采购货物,供应商给我单位返利,供应商开了红字发票,我单位如何做账
怎么才算合规呢?中山分公司的税务登记证2020年8月才办下,之前开的发票抬头有些是私人的,还有发的工资是没有发票的呀,有人员工资单、姓名、身份证号、收款人签名,这样可以税前扣除吗?
个人抬头的不可以,工资可以不用发票