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老师,您好,我们是小规模纳税人,7月份公司给监理挂证人员银行转账交了培训费1200,然后8月收到了发票,现在8月的分录该怎么做呢

2020-09-05 11:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-05 11:56

你好,7月份 借 预付账款 贷 银行存款

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齐红老师 解答 2020-09-05 11:57

8月份 借 管理费用等 贷 预付账款

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快账用户4515 追问 2020-09-05 12:01

谢谢老师,我给您看下我7月做的分录,是不是错了。

谢谢老师,我给您看下我7月做的分录,是不是错了。
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齐红老师 解答 2020-09-05 12:01

7月做的分录,是错了。

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快账用户4515 追问 2020-09-05 14:31

谢谢老师,我重新做了下,麻烦您看下对不对。我把8月的做到劳务成本了。

谢谢老师,我重新做了下,麻烦您看下对不对。我把8月的做到劳务成本了。
谢谢老师,我重新做了下,麻烦您看下对不对。我把8月的做到劳务成本了。
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齐红老师 解答 2020-09-05 16:18

对的,你的理解是对的

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快账用户4515 追问 2020-09-05 16:27

感谢老师

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齐红老师 解答 2020-09-05 16:29

不客气,如果对解答满意可以五星好评哦

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你好,7月份 借 预付账款 贷 银行存款
2020-09-05
借银行存款 贷预收账款 借预收账款 贷主营业务收入 销项税额
2021-05-31
同学你好 8月发工资做应付职工薪酬 九月收回 直接原分录负数红冲就行了
2020-10-15
你好,你收到货了吗?你之前记应付账款的时候借方挂的什么科目?
2021-01-20
你好 ;   借银行存款贷 应收账款。 你   6月不是做了会费收入了吗  
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