你好,实际已经抵扣了是吗,你可以把它结转到转出未交增值税里面的。
老师,我的减免税额280期末余额是在借方的,错了吗?我是放在六月抵扣,所以做账在六月,借应交减免税,贷管理负数
老师,280的维护费我是放在六月申报表4进行填写的,账是这样子做的,在六月账是借应交税费-减免税款,贷管理费用负数,现在六月已经结账了,现在余额在借方280,这个是不是还得做一笔结转啊,要不然我这边都有余额?
老师:金税盘会计分录我当月抵扣,借方做了应交税金-减免税,那我期末减免税余额就是借方280,这个减免税需不需要结平的,还是余额就这么一直放着?
开票软件年费280元,首先1、借:管理费280 贷:银行存款280 2、转入抵减税额 借:应交税费-应交增值税-减免税款280 借:管理费-280 3、结转抵减税额 借:应交税费-未交增值税 280 贷:应交税费-应交增值税-减免税款280 做到这,我假设我们公司这个月 应该交增值税10000元,抵减后我交9720元,我当月计提增值税,如果计提的借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税9720 贷:未交增值税 9720 那么我的未交增值税一年下来期末就会有借方280的余额,我是哪出了问题?
老师,税盘280元服务费五月扣款,六月份做五月的账做了借管理费用贷银行存款,六月申报五月的税时就减了,分录都是做在五月吧,管理费用一借一贷都在五月账里是吗
小微企业的认定标准有哪些
请问农业高薪企业怎么认定的
我们车子租赁销售公司处理车子违章属于什么收支项目,分录是什么
请问下,公司的公章没有备案,老板需要更换公章,请问下这个改怎么处理?
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库存损耗,记入营业外支出,汇算清缴时是记入营业外支出的其他栏吗?税滞纳金,填写营业外支出哪栏,罚没支出吗?
老师,增值税系统申报的时候做的进项税认证并抵扣,是不是抵扣的当月也要做账务处理呢
老师好 抖音投流宣传 走什么科目
出口货物成交方式以工厂交货,开票确认收入按哪个
老师您好,我想问下,我们租办公楼。物业给我们开电费发票。现在操作是,我们预付多少就按照多少开具。我们想改成:预付钱了,但开发票按照实际使用多少电就给我们开多少发票可不可以?
抵扣了,在六月抵扣,现在六月账已经结了
怎么做分录在七月
借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税减免税款
做这笔就平帐阳吗,老师
你好 是的 就没有余额了