你好,实际已经抵扣了是吗,你可以把它结转到转出未交增值税里面的。

老师,我的减免税额280期末余额是在借方的,错了吗?我是放在六月抵扣,所以做账在六月,借应交减免税,贷管理负数
老师,280的维护费我是放在六月申报表4进行填写的,账是这样子做的,在六月账是借应交税费-减免税款,贷管理费用负数,现在六月已经结账了,现在余额在借方280,这个是不是还得做一笔结转啊,要不然我这边都有余额?
老师:金税盘会计分录我当月抵扣,借方做了应交税金-减免税,那我期末减免税余额就是借方280,这个减免税需不需要结平的,还是余额就这么一直放着?
开票软件年费280元,首先1、借:管理费280 贷:银行存款280 2、转入抵减税额 借:应交税费-应交增值税-减免税款280 借:管理费-280 3、结转抵减税额 借:应交税费-未交增值税 280 贷:应交税费-应交增值税-减免税款280 做到这,我假设我们公司这个月 应该交增值税10000元,抵减后我交9720元,我当月计提增值税,如果计提的借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税9720 贷:未交增值税 9720 那么我的未交增值税一年下来期末就会有借方280的余额,我是哪出了问题?
老师,税盘280元服务费五月扣款,六月份做五月的账做了借管理费用贷银行存款,六月申报五月的税时就减了,分录都是做在五月吧,管理费用一借一贷都在五月账里是吗
请问老师,半牙螺栓和全牙螺栓在写出入单是用什么简写符号表示?
这个题目正确答案到底应该是哪一个?请老师帮忙详细讲解一下
你好老师固定资产是5200元累计折旧是4000元已经折旧完了已经不能使用报废会计分录怎么做小规模纳税人
2025年2月成立公司,2025年算是一个整个年度吗?
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你好老师 交养老保险按国家的基数百分之60的档去交一个月是975元个人承担多少公司承担多少会计分录怎么给列式
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老师您好,我有房地产开发的成本结转问题想向老师请教。有一个项目,住宅面积是5626平米。商铺面积是349平米。没有产权的地下室面积是535平米,没有产权的地下车位是586平米。整个项目的开发成本是2700万。整个项目的产值是3200万。老师请问住宅商铺,地下室和车位的成本应该怎么分摊?
抵扣了,在六月抵扣,现在六月账已经结了
怎么做分录在七月
借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税减免税款
做这笔就平帐阳吗,老师
你好 是的 就没有余额了