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老师,税盘280元服务费五月扣款,六月份做五月的账做了借管理费用贷银行存款,六月申报五月的税时就减了,分录都是做在五月吧,管理费用一借一贷都在五月账里是吗

2022-06-09 16:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-06-09 16:01

同学,你好,是在五月的账里

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同学,你好,是在五月的账里
2022-06-09
那你这个是小规模纳税人,不需要计算增值税抵扣的 你这个发票直接放到2024.3最后一笔分录的后面就可以的
2023-09-05
你好!是的,可以这样操作
2021-05-18
 你好     你到时做留抵就行了。   到时你借方有余额 转到转出未交增值税借方放着 以后抵减 
2021-02-19
您好,这个管理费用工会经费我是不是可以记在五月,6月是申报5月的工会经费
2024-06-05
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