差额,你可以做到营业外收支。
老师,工资表扣除社保之后有小数点,如果发工资四舍五入的话,我的会计分录做不平怎么办呢
老师,计提工资时按整数计提的,发放工资时,扣除了个税和社保,有小数点,但实发工资最后按整数的,做帐时有零点几的差异,少了的话是补提,多了是做营业外收入还是冲减之前计提的呀
老师好,怎么解决工资表实际发放和计算表不一致,因为扣社保有小数点两位,而实际发放是四舍五入,这就造成了实际发放和计算表不一致,请老师给出解决办法,谢谢
老师。实发与应发的工资因为是四舍五入有小数点我做计提的时候,差额调到制造费用-工资,做一笔调整的分录冲平这样对吗? 借:应付职工薪酬-工资 贷:制造费用-工资(贷方负数)
老师你好,请问一下,我们的工资前几个月都没有计提,是直接发放的,现在可以补充计提吗?
老师,我们单位注册资本1000W(两个股东一人500W),股东实缴只有300W,但是我们会计给他做了实收资本1000W。现在股东股权变更时候遇到问题了,提供不出股东当时的实缴凭证。那我们实收资本还能改回之前的300W吗?这样会不会有风险
请问工商年报时从业人数包括退休后再任职人员吗?
你好,老师,就是公司投标设计还有打印。就是金额有点大,加起来三万多了,这个费用直接计入管理费用吗,二级明细一般写什么比较合适,而且,发票也只是普票。
老师,我公司最早注册资本1000W, 是法人A100%认缴,现在另外有个股东B以500W入股,两个股东一人一半。后面股东B入股的时候没有实缴500,只是认缴。但是我们会计给他做了实缴500W。这个可以吗
老师,请问分析产品的单位成本时行政部的管理费用和销售部门的销售费用是不是不能核算进去?
老师,一般纳税人,采购的商品供应商不提供发票,这种怎么做账
中途建账,建账前客户有一批存货放在我公司,已经付了款,后期取的时候我公司从别的厂里现拿货,期初应该怎么录入
老师,500元以下用收据入库,这个收据需要些什么内容才能税前扣除呢
单位参保证明在哪里打印,不是完税证明
还有我们的领导也交了社保,但是他们没工资,这部分社保我要怎么做账呢,会计分录怎么做呢
个人负担的部分是你们单位一块给他负担吗?
是的,他们没给过钱
那个人负担的社保,这个就是工资。
可是工资表里没有他们
你好 你给他做上个工资的