差额,你可以做到营业外收支。

老师,工资表扣除社保之后有小数点,如果发工资四舍五入的话,我的会计分录做不平怎么办呢
老师,计提工资时按整数计提的,发放工资时,扣除了个税和社保,有小数点,但实发工资最后按整数的,做帐时有零点几的差异,少了的话是补提,多了是做营业外收入还是冲减之前计提的呀
老师好,怎么解决工资表实际发放和计算表不一致,因为扣社保有小数点两位,而实际发放是四舍五入,这就造成了实际发放和计算表不一致,请老师给出解决办法,谢谢
老师。实发与应发的工资因为是四舍五入有小数点我做计提的时候,差额调到制造费用-工资,做一笔调整的分录冲平这样对吗? 借:应付职工薪酬-工资 贷:制造费用-工资(贷方负数)
你好,我想问一下法人身份信息登陆为啥会出现这个提示
老师您好。这里没法切换其他企业,是灰色的。我即使删除也没用。。。。
小规模有限公司,卖东西取得不了进项发票怎么处理怎么筹划呀?他都是在海边小摊上买海鲜,卖
老师 小规模纳税人平时做分录 需要先1+3%价税分离 在按%1计提增值税吗
合同取得成本、合同履约成本的会计科目是什么?
老师,我们办公室房租是半年支付一次,一次支付6800元,这个我还要写成长期待摊费用吗?每个月摊销吗?
农产品增值税申报显示其他扣税凭证异常
我想问一下法人身份信息登陆为啥会出现这个提示,
如果开了服务发票,那没有成本,是不是利润变高
老师你好,请问暂估在产品完工程度的方法有哪些呀?
还有我们的领导也交了社保,但是他们没工资,这部分社保我要怎么做账呢,会计分录怎么做呢
个人负担的部分是你们单位一块给他负担吗?
是的,他们没给过钱
那个人负担的社保,这个就是工资。
可是工资表里没有他们
你好 你给他做上个工资的