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老师好,怎么解决工资表实际发放和计算表不一致,因为扣社保有小数点两位,而实际发放是四舍五入,这就造成了实际发放和计算表不一致,请老师给出解决办法,谢谢

2023-02-16 15:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-16 15:31

你好  差额记营业外收支  

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快账用户4180 追问 2023-02-16 15:33

你好老师,我不是说做账,我是说怎么把表格公式修改一下,能一致呢

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齐红老师 解答 2023-02-16 15:42

你好  这个改了也不行  因为是四舍五入的差异  

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快账用户4180 追问 2023-02-16 15:48

谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-02-16 15:59

 你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!

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相关问题讨论
你好  差额记营业外收支  
2023-02-16
您好,不用反结账的,反结账要同步更正报表和电子税务局的申报,有一个特别简单的方法就是把五六月预估的工资的凭证分录在本月红冲,同时按最新的工资表录入工资分录就可以,有一点要提醒 ,如果个税已申报多出8万,个税系统要更正申报的,要不账务和个税申报金额比对不上,税务后台有风险提示的
2023-08-06
你好    比如 你   2020年。1-12月 计提了100元的工资 ;   你在汇算之前发放了 99元 。 还有1元没钱发放了 那么 你账载金额就是计提的金额100  ;  实际发放金额是 99元 。税收金额也是99元 (这个   税务局规定了是你发放了 汇算之前  就可以合理税前扣除的) 调增 1元  
2021-04-29
你好 这情况就是和正常单位职工的社保一样处理 做工资报个税 交社保 个人出钱的一般是走私账
2020-10-15
同学,你好 如果直接写在工资表,那实际到手的金额就发生变化了 实际到手的金额是要扣除个税的 你是还没有做帐吗?
2024-02-03
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