你好,资产负债表里的应付职工薪酬的期末数是计提没有发放的工资薪金金额 与计提工资时的金额可能相同,也可能不同的
请问一下,资产负债表里应付职工薪酬期末余额就是本月计提工资的数额吧?
老师,你好,请问资产负债表里的应付职工薪酬的期末数,是不是要和计提工资时的一样?
老师,请问资产负债表里面的应付职工薪酬期末余额是不是就是计提的工资将要发放的金额
资产负债表里,应付职工薪酬期末余额的金额,是最后一期计提的人工工资数码?
老师,资产负债表里面的应付职工薪酬年初数和年末数一样是什么问题呀
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
老师,怎么开不了红字发票呢
请问如果不同是什么导致的呢?
你好,举例如下:比如有上个月的未付工资1万,本月计提3万,支付2万,那么资产负债表里的应付职工薪酬的期末数是2万,而计提的却是3万 不同的原因:可能工资并不是完全是按月支付了上个月计提的金额
可是我计提时的金额和发放的金额是一致的呀
你好,如果你次月发放的就是上个月计提的金额,那么期末应付职工薪酬余额与当月计提就是一样的
我现在的资产负债表里的应付职工薪酬和我计提时的不一致,是不是我的会计分录做错了?
你好,如果你次月发放的就是上个月计提的金额,那么期末应付职工薪酬余额与当月计提就是一样的 如果不一致,那说明是有错误