你好,同学。 1,甲100%2B80%2B300-40=440,乙420%2B50%2B20%2B40=530 2,甲100-(150-30)%2B80-(120-60)%2B300-(400-160)=60,乙420-(450-50)%2B50-(100-40)%2B20-(30-8)=8 3,甲 借,固定资产 房 420万 固定资产 车 20万 银行存款 40万 贷,固定资产清理 120万%2B60万%2B240万 其他收益 差额部分 乙 借,固定资产 厂房 120万 固定资产 刨床 80万 固定资产 刨床 300万 其他收益 差额部分 贷,固定资产清理 440万 银行存款 40万

资产负债表应该按照余额填报,还是重分类之后填报?为什么呢?
老师,11月份发货给客户,但是客户要到2月底才让我开票付款给我,那这个可以到2月份的帐在做主营业务收入个结转成本吗
老师,我们固定资产按3年(手机、电脑等)已经折完了,剩余的残值能不能直接折完,不然一直挂有这个数,我们是财务公司代账的,能不能简单化折完,折完的会计分录怎么写?
事业单位购买的风景树,应该入什么科目
老师,提取盈余公积是按利润表的净利润的10%提吗
资产负债表,应交税费为负数,需要重分类之后再填报吗?为什么呢?
老师,从租的房产税100万的话是12万,这是一年的吗
老师,我们单位是做餐饮的,补是销售货物的,要 交印花税吗?
老师 退税单正本 在那里打印
老师,您好!请教个问题。12月底账套里的销项税额是借方1394.95。需要处理吗?我是金蝶迷你版,年结的时候会不会自动结转?
请问固定资产清理120加60加240怎么来的
对于换出方,就是将原固定资产清理,原固定资产这里我简化处理用公允代理了固定资产清理 处理。