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老师您好!我所在的公司是一小规模纳税人,成立将近3年,从未有过收入。今年3季度做了一笔咨询服务,收入165万元,全部在3季度开具增值税专用发票,以便对方及时抵扣。该业务的支出要到年底完成,总计大概140万元,本季度已发生65万元,并确认支出。3季度账上利润额度比较大,是否有办法降低3季度的所得税?请赐教,我是新手,一接手就遇到类似的怪事,愁啊!

2020-09-06 14:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-06 14:22

你好,可以先暂估成本。减少当期利润

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快账用户7167 追问 2020-09-06 14:23

暂估成本的分录有哪些?

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齐红老师 解答 2020-09-06 14:27

你好! 借主营业务成本 贷应付账款暂估。 记住这些暂估的成本,年底前必须取得发票,否则的话不可以企业所得税前抵扣。

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你好,可以先暂估成本。减少当期利润
2020-09-06
你好! 1,印花税是肯定要交的,印花税纳税义务发生时间为纳税人订立、领受应税凭证或者完成证券交易的当日。签合同就要交印花税的。
2022-01-16
同学,你好! 不是利润里面扣减销项税额 而是售价1047.8里面包含2.14 出售应确认投资收益=(1047.8-2.14)-1030=15.66
2022-04-13
你好,具体问题是什么
2022-06-20
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