您好,是不需要缴纳附加税的。

请问老师当月进项抵销项够抵不用交增值税,那我这个月还需要计提附加税吗
你好老师,进项金额可以够销项金额抵扣还需要交附加税吗
请问老师们,就是9学销项金额不多上期留底的进项税额足够抵扣,还需要勾选进项税额抵扣不???
老师你好,我开了销售税额的发票,但是进项税的发票还没开,我知道进项税的金额,现在想要抵扣进项税可以吗?只有金额还没有开进项发票
老师,我们当月进项大于销项,不需要交税,但是我们有一张280全额抵扣的金税盘系统维护费可以申报抵扣吗?还是一定要销项大于进项的时候才可以抵扣呢
老师好,建筑公司存在挂证的情况,不给员工发工资但给他交社保可以不
老师早上好请问下,我们是生产出口企业,是不是有个叫总量核查,就是税务这边要核对一年的出口数据,这个具体是怎么个意思,没有懂,麻烦知道的老师,分析讲解下,感谢
备考注会总想着开始,却迟迟不能开始。总是在第一章徘徊,有什么好的办法逼自己开始,让自己全身心的投入去学习呢???
邮储行办的收款码,收幼儿园学费,那么次日转给公司(银行收点手续费),那么公司的会计以实际收款额做账可以吗?
你好,广东省的电子税务局怎么登录?
麻烦问一下老师,公司开发票对方没开通对公账户,可以打到个人账户吗?
我们出售二手固定资产,企业开具增值税普通发票给买家。二手车交易市场又开具了一张二手车销售发票,我们的电子税务局出现二手车销售发票。 增值税申报,表一,会不会把二手车销售发票计入进去,会不会影响我们的销售额
老师您好,我们小规模公司盈利了150万,需要缴纳税,如果我把150万投资另外一个公司是不是就不需要缴纳税了
我们是工程公司 分包方大多开的发票都是劳务费 实际也是这个业务 比例比较高 这样可以吗
甲公司2×20年至2×22年与固定资产业务相关的资料如下:资料一:2×20年3月2日,外购一台需安装的机器设备,支付购买价款为320万元、运费为10万元,设备当日已运抵企业,款项通过银行存款支付。2×20年5月15日,设备开始安装,安装过程中领用本企业外购原材料一批,成本为15万元,市场售价为20万元,应付安装人员工资5万元。资料二:2×20年6月25日,设备安装完成并达到预定可使用状态,交付销售部门使用。该设备预计使用10年,预计净残值为零,采用年限平均法计提折旧。资料三:2×21年6月30日,生产设备因无法满足使用要求需进行更新改造。当日支付改造支出150万元,替换设备的账面价值为55万元,替换设备的残料入库金额25万元,更新改造满足资本化条件。资料四:2×21年9月30日,更新改造完成并达到预定可使用状态。甲公司预计该设备尚可使用5年,预计净残值率为5%,采用双倍余额递减法计提折旧。资料五:2×22年9月15日,设备因使用不当报废,发生清理支出4万元。不考虑相关税费等其他因素。(1)编制甲公司购入及安装机器设备相关的会计分录。22.接上题(2)
你好老师如果我从公司账号转给别人钱我怎么记账,就是我买别人空调我转1950元,
我有一个财务软件不能直接交税,可以做财务报表,我需要打印出来去交税,我到那里交税,
您好,借管理费用1950贷银行存款。 在电子税务局申报税,后缴纳。
如果发票报废需要记账吗
您好,最好是需要记账。
我车子没有油了,我到油站加油,人家给我开了一张发票是电子发票,我可以记账在成本里吗
报废我怎么记账内容
您好,若车辆所有权是可以将加油费计入成本费用。
是自己的,油票记成本怎么记账可以举例子吗,我买的是92号汽油金额是190元
您好,私人车辆支出可以报销,不能企业所得税扣除。借管理费用或成本科目,贷银行存款190。
我买别人空调别人给我开的发票,1950元我怎么记账
您好,您借固定资产或管理费用,贷银行存款1950。
本公司维修本公司开的发票我怎样记账空调维修费1200元怎么记账
发票报废我怎么记账举例子可以
您好,本公司维修本公司的支出,一般不记账。因为收入成本或费用相同。
您好,发票作废是借应收账款(红字)贷主营业务收入(红字)应交税费应交增值税(红字)。
比如发票报废金额上面显示在9800元我怎样记账举例子
本公司维修是收入金额比如8800元我怎样记账
您好,发票作废是借应收账款(红字)-9800贷主营业务收入(红字)应交税费应交增值税(红字)。其他金额按发票信息填写。
您好,若维修非本公司的收入,借应收账款8800贷应交税费应交增值税,主营业务收入。
您好,若维修非本公司的收入,借应收账款8800贷应交税费应交增值税,主营业务收入,(上面贷应交税费后面不要写金额吗?),(主营业务收入后面不要写金额吗?)
您好,应交税费和主营业务收入金额根据发票上的数据得出。