你好,预付款转入长期待摊费用的摘要可以是取得某某费用发票,需要发票作为凭证附件
预付合同总价的30%,预付款转入长期待摊费用的摘要怎么写,需要会计凭证附件吗?
老师好,想问一下,装修款30000,刚开始装修的时候我们预付了10000,完工后付余款20000,这个账务要怎么做呢? 预付时 1、借:预付账款 贷:银行存款 完工时 借:预付账款20000 贷:银行存款 20000 同时借:长期待摊费用30000 贷:预付账款 30000 这样对吗?还是要怎么写
7月签的网站制作合同,合同期是3年的,8月支付第一期费用,当时借:预付账款,贷:银行存款。本月将费用支付完毕,当时没有将费用计入长期待摊费用,是否需要计入长期待摊费用?如果是计入,现在在当月补分录,借长期待摊费用 贷:预付账款 银行存款。这样可以吗?
老师您好 公司之前的装修款分次共支付了235000元,当时跟对方谈的是不含税的 所以对方不给开票,但是虽然没收回发票之前会计都也记的长期待摊费用科目,但是一年了都没摊销 我这个月刚接的 ,那我怎么处理呢 现在需要把长期待摊费用的235000元转到预付账款科目吗?等发票收回再计入长期待摊费用
老师,接手了一个新公司,发现长期待摊费用借贷方向做错,而且是2021年的,我要怎么调整合理。错误凭证:借 长期待摊费用 贷 预付账款 合计已经摊销5万
定期定额征税只针对的是企业所得税啊,还是增值税?
老师什么是支付宝花呗付款,这不是开通了信用卡吧,请教老师一下。就是打尚主播钻石充值1元钱。用的是易付宝花呗付款的。
请问采矿权使用费的滞纳金300,000应该记入哪个科目里?
老师,这道例题如果改为2*22年5月1日,其他都一样,那么跨年调整的2*22年的乙公司实线的净利润1000万,按份额1000/12*8*20%,包括确认的其他综合收益和其他权益变动也是要/12*8*20%吗?不知道我的理解有没错
老师早,请问在企业确认收入的时候,对于已经收到款的,相对比较固定的客户,我们为什么要通过应收账款科目过渡呢,为什么不通过应付账款科目过渡,谢谢老师解答
个体户经营所得是季报吗
定期定额是什么税都不需要再交了吗?
老师,分公司注销前有进项税留底怎么办?能申请退回吗?
请问老师劳务报酬年度不超6万之前预交个税可以全额退回,老板非让我做个表格平均到每月多少钱扣多少税,到年底不用缴税可以退多少?该怎么做
老师麻烦问一下,单位不给员工申报个税,会有什么样的处罚,谢谢老师
预付合同总价的30%,对方公司未开发票给,到6月份支付完全款才开发票给
附合同可以吗?
你好,预付款项没有取得发票,就需要按预付账款处理,取得发票了才可以转到长期待摊费用科目核算的
这样啊?什么时候取得发票什么时候才入长期待摊费是吗?
两年或两年以上才转入长期待摊费,一年在预付里摊销可以吗?
你好,取得发票才计入长期待摊费用核算 付款了没有取得发票,就只能在预付账款科目挂账了
按照发票上日期转入长期待摊费用,我们公司支付了一笔一年的律师咨询费,已经收到发票怎么做会计分录啊?
收到发才能入从预付款转长期待摊费,进行摊销是吗?
没有收到发票可以用预付款摊销吗?
老师可以做个支付预付款到进长期摊销的分录处理是怎么样的?
你好 支付了一笔一年的律师咨询费,已经收到发票,账务处理是 借:长期待摊费用, 贷:银行存款等科目 按月摊销的时候 借:管理费用 贷:长期待摊费用 没有收到发票付款是这样做分录 借:预付账款, 贷:银行存款 之后取得发票, 借:长期待摊费用, 贷:预付账款 之后做按月摊销是分录
长期待摊费要一年以上的摊销才能使用吗?摊销费用科目已经取消了吗?
你好 发生 需要摊销的费用(即使没有超过一年)也需要通过长期待摊费用科目核算 摊销费用科目已经取消了