同学你好 按照电表的起初期末差额计算
工业企业制造费用电费!上个月中旬公司缴电费5000,请问上个月的电费怎么算?算5000还是按电表的数字月初多少电量月末多少电量之差乘以单位电费算?
生产车间采用预充电费的方式缴纳电费,每次充值5000元,6月1日预充后物业公司直接开5000元电费发票,6月28日电费单出来实际只使用3900元,6月29日又预充5000元6月30日收到5000元电费发票,请问一下这个电费如何处理到制造费用中?按实际用量发票无法分割,因为都是生产车间使用,放到长期待摊隔月用完并且也没有办法分月一致摊销,我们应该如何处理?
生产车间采用预充电费的方式缴纳电费,每次充值5000元,6月1日预充后物业公司直接开5000元电费发票,6月28日电费单出来实际只使用3900元,6月29日又预充5000元6月30日收到5000元电费发票,请问一下这个电费如何处理到制造费用中?按实际用量发票无法分割,因为都是生产车间使用,放到长期待摊隔月用完并且也没有办法分月一致摊销,如果将预充的发票冲红:借:制造费用-电费4424.78(红字)贷:其他应付款4424.78,再按实际用电借:制造费用——电费3900/贷:其他应付款3900,这样其他应付款会挂账,对方也会欠我们票。实际双方都不欠,这种情况我们要如何账务处理
生产制造企业,用EXCEL表做制造费用,等月末统计表都是按订单统计的。做账的时候做制造费用和结转制造费用也要按订单么?还是全月汇总一个制造费用? 我们成本按订单法核算的。 按订单餐费水电怎么分到各个订单中?
某公司采用高低点法分解成本。该公司不同业务量情况下各月制造费用总额列示如下:9月份业务量50000工时,制造费用87000元;10月份业务量40000工时,制造费用75100元;11月份业务量60000工时,制造费用98900元;12月份业务量70000工时,制造费用110800元。假设以上制造费用包括水电费,管理人员工资,维修费。当业务量为40000工时的时候,其制造费用构成如下:水电费(变动成本)26000,管理人员工资(固定成本)20000,维修费用(混合成本)29100,制造费用总额(元)75100。要求:(1)计算出12月份制造费用中含有多少维修费;(2)用高低点法确定维修费的直线方程;(3)将制造费用总额用直线方程式表示
合同预收款开具发票,实际还没有发生销售业务,怎么账务处理?
员工洗脚,计入什么费用?
老板开会的时候说同事工资低,活多什么意思? 刚入职一家企业?
股东投资,本月到了一部分,剩下的下月到账,本月先到账的先计入其他应收款,等全部到了再转实收资本?
老师,请问跨区域事项预缴是在哪里交纳,操作步骤是?
你好老师,今年的社保基数上调后。需要补以前9个月的保险,但是有员工离职了,单位替他们补的这部分需要个人承担的社保,应该怎么做账?谢谢
老师,请问残保金一定要计提吗
为什么购买电脑是付款申请书,购买办公用品是报销单?
公司对公支付了模具款,但是供应商不愿意开票,说以后货款达到一定销售额模具款会返还给我们,请问先付的模具款怎么账,以后要是收到模具款又怎么走账,真的可以不开票吗?
请问老师,餐饮公司提供餐饮服务,需要缴纳印花税吗
差额计算上月打比方2千。但是上学中旬缴费5000,开的发票也是5000,怎么做帐?
你不用管缴费, 就是本月月末电表度数 减去月初度数 乘以单位电价 算出金额
你充值不一定是代表你消费金额,
分录怎么做呢?没有发票我也能记入费用啊?
不得分配制造费用进生产成本吗?这样没发票怎么记入费用啊?
制造费用按照实际耗电度数计算,发票所得税汇算之前取得就行
会计分录 借 制造费用 贷 预付账款
缴电费要发票了!怎么办?发票和实际这个月用电量不符合!交1千开一千发票,可能会用1个半月!
老师具体说说吧,我真的不太明白!汇算清缴钱取得发票和去年一年的实际用电金额也不一定金额相符吧
发票和入账时独立的 年度内的入账金额和回发票金额要一致 多出的部分,不要计入费用 计入预付账款
每月计提电费时,借:制造费用 贷:预付账款吗? 发票金额多的部分还记入预付账款听懵了老师
计入预付账款 是因为目前没有待摊费用和预提费用的科目了 所以,预付账款,可以代替这个科目 每月计提电费时,借:制造费用 贷:预付账款 充值的时候计入预付账款