你好,1公司不收款,怎么还收到3500万呢?一般这种贷款是以支付业务款项为由获取的,银行直接支付给供应商,所以2公司应该是计入预收款项或者应付账款,然后支付给3公司的时候挂往来。 收到贷款,借:银行存款,贷:应付账款(或预收款项)。 支付货款,借:其他应收款,贷:银行存款。 这种情况最好和其他两家公司商量一下,往来科目是应收应付款还是其他应收应付款,以便对应。

老师,我们公户收到一笔对公贷款90000元的工程款(实际收到这笔90000元是对方公司以金融链的方式给我们的工程款),银行扣利息2870元(次月银行会开票给我们),平台扣交e保服务费105元(次月平台会开票给我),请问这三笔金额怎么做会计分录?还有2870和105对方会都次月给我们开票,这两个金额怎么做会计分录,收到发票时会计分录有怎么做?会计分录1~借:银行90000贷:应收账款90000分录2:~借:其他应收款~金融链利息2870贷:银行2870分录3:~借:其他应收款~平台手续费105贷:银行105分录4~次月回票-借:财务费用-利息支出2870借:财务费用-手续费105贷:银行2870+1059;老师,这样做会计分录对吗?
汇算清缴哪些现在是限额扣除
老师,我们公户收到一笔对公贷款90000元的工程款(实际收到这笔90000元是对方公司以金融链的方式给我们的工程款),银行扣利息2870元(次月银行会开票给我们),平台扣交e保服务费105元(次月平台会开票给我),请问这三笔金额怎么做会计分录?还有2870和105对方会都次月给我们开票,这两个金额怎么做会计分录,收到发票时会计分录有怎么做?看一下2870和105支付和收到发票时怎么做账???
如果个税由公司承担,个税怎么处理,可以分录,汇算清缴会调增吗
老师,我们公户收到一笔对公贷款90000元的工程款(实际收到这笔90000元是对方公司以金融链的方式给我们的工程款),银行扣利息2870元(次月银行会开票给我们),平台扣交e保服务费105元(次月平台会开票给我),请问这三笔金额怎么做会计分录?还有2870和105对方会都次月给我们开票,这两个金额怎么做会计分录,收到发票时会计分录有怎么做?
老师 这怎么快速算出个税呢 有什么方法吗
小规模纳税人外销收入有200万,是按照1%缴纳增值税还有附加税,还是直接可以免增值税
老师,你好,我们公司收到一笔贷款,受托支付给了第三方,应该怎么入账?
从对公支付劳务费,但是对方不开票,汇算清缴直接剔除可以吧
老师 个体户成立之前销售给客户的货 没有开发票 现在客户要求补开前面的发票 要求这个月开完 但是发票额度不够 现在需要提额 需要提供购销合同 那购销合同是个体户跟客户签的合同还是个体户老板个人跟客户签
老师,好像是银行先把3500万转到1公司的一个专用账户里面,然后1公司又开转账支票把3500万转给2公司。银行让1公司在转账支票头用途那里写的是采购苗木。但是,实际这笔1公司转给2公司的业务是银行的贷款。意思是,我作为2公司的会计,收到1公司转进来的3500万,是与1公司挂其他应付款-1公司?把3500万转给3公司是挂其他应收款-3公司?
主要还是看业务背景和管理要求,如果只做分录的话,收到1公司的钱再转给3公司,按照代收代付通过其他应付款就平账了。 比如收到钱,借:银行存款3500,贷:其他应付款3公司3500。支付,借:其他应付款3公司3500,贷:银行存款3500。 如果1公司有业务背景要求,就要,借:银行存款3500,贷:预收账款。再给3公司转,就是公司内部借款形式的往来,借:其他应收款3公司,贷:银行存款。
老师,2公司收到的3500万,是1公司转进来的啊。收到后又付给了3公司。这样挂,往来账不平啊
老师,您刚刚的意思是,只跟3公司挂往来账?但是,是1公司转进来的啊,不是得跟1公司挂往来账么?
所以说要看业务背景,根据您提供的信息就是不平的,一边是应收以便是应付,要长年挂着。
老师,那可以再做一笔对冲的账吗?往来抵消的账务?
对冲是要有依据的,不能平白无故的对冲。 之前也回复过,如果仅为平账,就视作代收代付业务,代收1公司的款项,支付给3公司,就能平账了。 借:银行存款3500,贷:其他应付款3公司3500。借:其他应付款3公司3500,贷:银行存款3500。