一、费用报销当月没有钱支付时计入其他应付款,次月付款时,冲减其他应付款,付款平账。 二、费用报销当月直接用现金或银行存款支付,就是直接贷方是库存现金或银行存款。
老师,这个费用报销单为什么没有涉及到其他应付款呢,直接就走了库存现金呢
老师,报销费用的发票已经做入账里,但钱因为没现金,一直由老板代付,做账时直接做借:管理费用 贷:其他应付款 -老板名字 这样可以吗? 因为我看见有的是先问老板借入现金再做,即借:库存现金 贷:其他应付款-老板名字 再做借:管理费用贷:库存现金
老师,请问有个公司只是为了走账,12月收了一些费用票,我想问下做报销形式的话应该直接用现金支付还是挂再其他应付款比较好呢?
老板直接付款购买办公用品,借 管理费用 贷其他应付款,需要过一下库存现金这一科目吗,没有比较吧,老师是怎么觉得的呢
还有这两个也懵了,为什么不应该也知道用途了,就可以 借 :管理费用——开办费 销售费用— 贷:其他应付款—— 借\':其他应付款 贷:库存现金—
老师,手工账,转财务软件,怎么建账,都需要哪些期初数据
老师上午好,我们公司是园林绿化公司,是小规模纳税人,然后季报产生交的企业所得税,增值税,还有附加税,还有印花税,这些交完之后的税,我把完税凭证打印出来了,然后我要是用财务软件做账的情况下,账务流程应该怎么做呢?麻烦老师把分录帮我写出来一下呗
用友t6能资产负债表重分类吗?
股权转让时,注册资金4000多万变成10万,他变更这个是过户可以更便宜吗?
建筑劳务公司已有安许证和施工证,然后也是一般纳税人,是否意味着不管是劳务人员工资、施工时采购的辅材、租赁回来的设备等,在与总承包方结算时,可以直接开9%的工程服务发票?
老师,我3月份收到了4-6月费用发票,已经抵扣,借:进项税1 贷:预估税额1,4-6月照常计提费用,借:租金2,预估税额1,贷:应付账款3,4-6月款项一直未付,在5月对方将该票冲红了,我该怎么做会计分录啊,谢谢
老师新接手了一家公司!之前的会计是年结账!每月不结转损益月结账!自己按科目余额表编制财务报表!老师您遇到过吗?这样做专业吗?
老师,当期有出口退税,没有申报出口退税,增值税申报表抵退税额要填写吗?
老师,以前年度暂估所得税调整了,账上没有同步调整,现在怎么调整账上的应付暂估?
老师24年工商年报!如果25年4月份认缴了500万,请问工商年报时加上25年这500万吗?还是只报截止到24年的数呀?